同學,你好 之前的分錄怎么做?
公司收到政府5年期的一個研發項目補助300萬,如何進行賬務處理
老師你好! 關于收到去年差旅費差額退回政府會計怎么做賬? 行政單位 ,以前年度2019年報銷不規范,差旅費有多報的,現部門檢查,要求個人退還多報銷的錢,收到個人退還多報銷的差旅費如何進行賬務處理?具體分錄該如何做?
老師,我收到一筆政府補助,分兩大塊,一塊是補20.21年的,一塊是到年底的,這兩塊我該如何進行賬務處理呢?
公司以前年度離職人員現在讓退回交通補助,交通補助以前是在工資里計算的,現在收到的退回款要怎么做賬呢
以前年度收到的政府補助,現在需要退回,如何進行賬務處理
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
以前的做會計分錄:借:銀行存款100000貸:營業外收入-政府補助100000
同學,你好 現在需要退回 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款
然后在沖減未分配利潤是嗎?借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
同學,你好 嗯嗯,是的
明白了,謝謝老師
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝