您好 請問65%的抵扣發票(成本發票) 增值稅稅率多少
建筑行業一般納稅人,開票金額含稅2799480,沒有進項,應該要交多少稅? 增值稅多少 城市維護建設稅多少 教育費附加多少 地方教育附加多少 印花稅多少 資源稅多少 請郭老師回答,麻煩詳細點
建筑行業小規模: 開普票2330354.99元。 應該要開多少成本票, 增值稅要交多少 城市維護建設稅 教育費附加 印花稅 所得稅 工會經費 各要交多少,請老師做個表出來 請郭老師回答
建筑行業小規模,開普票2330354.99 要多少成本票? 增值稅和附加稅,印花稅,企業所得稅,個人所得稅,工會經費,環境保護稅,資源稅,各應交多少。 請列個表和稅率,謝謝
建筑行業一般納稅人開了142891.07的建筑勞務發票,應該開多少專票抵扣?請有經驗的老師回答
建筑行業一般納稅人開票含稅收入142891.07(不含稅收入131092.72),抵扣進項稅7479.58 增值稅應交多少? 城建稅 教育費附加 地方教育費附加 工會經費 各交多少稅? 建筑行業一般納稅人和小規模的附加稅的稅率是一樣的嗎?請悠然老師解答,謝謝
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
老師,我這個月銷項稅額有2000元,進項稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報表留抵稅額有190000元,這樣我申報4月份增值稅的時候會被繳納稅款嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
按13%稅率算
不含稅銷售額600000/1.09=550458.72 銷項稅額600000/1.09*0.09=49541.28 成本金額550458.72*0.65=357798.17 進項稅額357798.17*0.13=46513.76 需要繳納增值稅49541.28-46513.76=3027.52 請問單位符合小微企業標準嗎
你這個成本沒有價稅分離 357798.17/(1+13%)*13%
正常說的成本都是不含稅的 ?所以不需要再價稅分離的
是小微企業, 對方說做賬不能超5個點按利潤。 請問老師應該怎么算
意思就是利潤控制在5%內 對嗎
老師麻煩你幫我看看,我這樣算對不對,但是我不知企業所得稅應該怎么按做賬利潤的5個點算
麻煩老師看看
其他的有沒有錯,但是利潤應該怎么計算
符合小微企業 城建稅 附加稅 印花稅六稅兩費都要減半征收 殘保金 工會經費按次繳納的? 個人所得稅是核定征收 不是查賬征收?我這邊都是查賬征收 不核定征收的 去年以前是核定征收 但也不是1%的核定征收率 一般是千分之四 您那邊這么高嗎?
是的,我這邊的個人所得稅就是這么高,按照收入算1個點。 老師那些我知道是減半征收,我只是沒算減半征收的數據。 現在我疑問的是企業所得稅應該怎么計算?(按照對方要求)
企業所得稅跟利潤總額計算 對方的企業所得稅稅率多少 利潤總額=收入-成本-費用-各種稅費 如果利潤控制5%的話 利潤總額/收入=5% 要控制利潤總額
老師你就直接幫我用數據列出來。 對方就是在我公司要開60萬發票(含稅) 我公司老板看看要交多少稅,對方會計要求企業所得稅(做賬不能超過5個點利潤 對方沒有其他費用發票,只有65%的抵扣發票。 我剛算了下如果65%的抵扣發票,好像增值稅的稅負不夠,只有0.015, 建筑行業一般納稅人的增值稅稅負好像要求2個點
不能超過5個點的利潤 成本票也不夠啊? 利潤總額 558458.72*0.35-418.93-252.36-167.57-360-660.55-275.23-550.46=192775.45 192775.45-5504.58=187270.87 成本發票太少了? 利潤率超過5%
這些數據從哪里來的
都是您紙上寫出來的啊 收入金額我第一次就給您計算了 成本是65%? 然后剩下的35%就是還沒有減去各種稅費的金額 我這里就直接收入*35%計算 然后減去的
這65%的抵扣稅成本, 我算了稅負率只有0.15 沒有達到2個點, 抵扣發票多了,交的稅少了。 企業所得稅要減這些稅費嗎?
您說的 稅負率是增值稅稅負率吧 你利潤率控制5%左右 也要取得成本費用發票才可以的 除了增值稅 其他的稅金可以扣除?
是的,增值稅稅負不夠2個點。 那到底應該怎么解決這個問題,又要達到增值稅稅負,企業所得稅又要控制在5%。 老師您可以明確一下嗎?
可以要求對方提供部分個人勞務費發票? 不要全部是增值稅專用發票計入成本費用 增值稅稅負率1.5%-2.5%之間都是可以的 我們一般項目增值稅稅負率也不超過2%的