沖回暫估,做相反的會計分錄
就是我做暫估成本的時候:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款——暫估款 收到發(fā)票時:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業(yè)務成本,貸:紅字應付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
我們公司暫估工程成本,如果這個工程是我們主營業(yè)務,是不是借:主營業(yè)務成本-暫估 貸:應付賬款-暫估,這樣做對不對,如果不是主營業(yè)務,借:其他業(yè)務成本-暫估 貸:其他應付款-暫估
前面暫估款 借 主營業(yè)務成本 貸 應付工資\\暫估 后面又沖回暫估 怎么做
老師好,請問暫估成本的分錄可以做成:“借:主營業(yè)務成本-暫估 貸:其他應付款-暫估”這樣嗎
個體工商戶。成本暫估。借主營業(yè)務成本。貸其他應付款。沖回暫估。怎樣做會計分錄
注冊資金100萬,股權分配是A:35%,B:25%,C:20%,D:20%,然后D退股了,當初投資了20萬的實繳了,那現(xiàn)在退20%那個股東退出,退18萬。那我這個股權比例變化了嗎?是不是要把股權比例變更和注冊資金變更?要怎樣處理?
老師好,問下員工4月3日離職,然后4月發(fā)放3月工資時,把4月3天的也一起加進去了,那申報4月所屬期時候就不用申報這人了,那離職日期寫哪天
打款到公司公戶的是一個公司,合同又是另外一個公司,付款的時候備注代某某公司付貨款這樣可以嗎?????
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發(fā)展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
郭老師,工程服務有銷售五金制品營業(yè)范圍,他平時開工程服務9個點,現(xiàn)在有銷售開13個點嗎,有9個點也有13個點,增值稅會自動取數嗎,還是需要13和9的分開填
老師,您好,企業(yè)第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數據不一致(利潤表,資產負債表,現(xiàn)金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數據對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數據可以根據賬務上的科目余額累計數填列嗎?
老師,外經證是開一次發(fā)票開一次跨區(qū)域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區(qū)域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現(xiàn)在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
能做成負數的嗎老師
可以,能做成負數的