你好,你這個5月份就可以進入固定資產了
老師,你好,我們是工業企業,礦山礦洞有個變壓器安裝工程,總價45萬,已安裝驗收完,由于公司資金緊張只支付了15萬,想問下這15萬的發票如何入賬?
你好,老師。我司是服裝加工廠,出口企業。現在結業清算了,9月份已經完全停工了,11月份的時候出口退稅也申報完了,現在收到進項發票(電費發票,銀行發票),電費發票是11月廠區用電的,我司已經在11月就搬出廠區了,11月廠區是其他公司用電,他們預付了電費給我司,但是變壓器還是我司的名字,供電局開票給我司,我司做其他業務收入,請問這些發票我司是否可以認證抵扣退稅稅金?
老師,你好!我公司是在2016年變成一般納稅人的,現在有一個2011年的工程當時沒結算就一直沒開發票,現在對方要給結算,需要開發票,我們應該怎么開才對
老師,我公司1月的時候購買了一輛車,當月已經付完款,對方也已經開了發票,但是后面發現發票開少了,他們過年放假了所以2月才能補剩余的票給我們,你說1月入股東資產要怎么做分錄
老師你好,我去年買了一臺機器單,是這個機器,買回來就直接加工的,我就有了進項發票,就是長期分攤費用,應交進項稅,應付某某公司,但是我沒有折舊,現在我已經供完了,那我現在怎么計提這個固定資產折舊后面要交什么費用嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
但是老師我們沒有收到買變壓器的發票
完工以后就要轉固的,不管是否收到發票
我7月收到發票,可以不可以7月的時候設備款和安裝工程一起轉固定資產行嗎?
可以的,當月就計提折舊就行。
好的謝謝老師
老師不能8月計提嗎?
能8月在計提嗎老師?
本來早都完工了的,現在只是補做