借銀行存款 貸應交稅費-增值稅-進項稅轉出
進項已認證 但是發票未入賬 而且認證的稅額 已做留底退稅 到本公司賬戶 然后那張發票要做廢 怎么做分錄
老師,我上月有留底,金額是5.78,最后稅務局不是統一進行退稅政策嗎?那我這個分錄怎么做呢?我看系統里面那個退稅金額在留底退稅本期扣除數里面顯示的,分錄要怎么寫呢?
貨物進項發票留底,不小心點了退稅,銀行已收到退稅款,退稅的這筆貨物成本已結轉,賬務上具體做那幾筆會計處理分錄,分錄怎么寫
已經認證的進項稅額,在系統里面行成留底!然后留底稅額退出來轉到公賬!這筆分錄怎么寫?
老師,我們公司以前有幾百的留底稅,現在公司項目都是即征即退項目。申報表里我把以前的那些留抵稅給進項稅額轉出了,賬套里一直掛在進項稅里的,現在轉出分錄,以后都不用這個留抵稅了,分錄該怎么做呢?
那進項稅額轉出這個科目一直有遇額?
是的,這個有余額的,不用管它
我的增值稅申報表留底稅額是13462.52,但是我這個余額表的余額不對,老師你可以看看是哪里出現了問題嗎?應交稅費—應交增值稅貸方余額負數是什么意思呀?
你要檢查每個明細賬是否做正確。沒法判定你的那個數據是否正確
應交稅費—應交增值稅貸方余額負數是什么意思呀?
說明有留抵的進項說