老師 退稅的憑證是 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費 進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師 我是購方 然后有一張發(fā)票在我已經(jīng)認(rèn)證的情況下要退貨 我報稅已經(jīng)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 分錄要怎么做
老師,我公司之前的會計把費用發(fā)票已經(jīng)入賬,但是進(jìn)項發(fā)票沒有做認(rèn)證,而且已經(jīng)跨年,要怎么處理呀。
進(jìn)項已認(rèn)證 但是發(fā)票未入賬 而且認(rèn)證的稅額 已做留底退稅 到本公司賬戶 然后那張發(fā)票要做廢 怎么做分錄
老師們,有一張6月份發(fā)票有一張進(jìn)項稅未認(rèn)證。稅額是:27829.20元。但做賬時,已經(jīng)入賬為應(yīng)交稅金——進(jìn)項稅了。像這種情況怎么做分錄把進(jìn)項稅調(diào)出來。下次認(rèn)證的時,再入進(jìn)項稅?
老師,請問下,之前很早的會計把賬做錯了,一張發(fā)票進(jìn)項稅已認(rèn)證,后又做一張進(jìn)項稅未認(rèn)證稅金,后來我在2021年12月份的時候發(fā)現(xiàn)了,做了一張相反的會計分錄把未認(rèn)證進(jìn)稅已沖紅了,但是因為之前的賬很亂,后期調(diào)賬把稅已調(diào)平了,現(xiàn)在目前未認(rèn)證進(jìn)項稅在貸方有余額,現(xiàn)在如果要調(diào)賬的話應(yīng)該怎么做分錄,目前進(jìn)銷項稅是平的,所以,請問要怎么做分錄,求指教!
個體工商戶開具1稅點專票,對方一般納稅人可以抵扣1稅點嘛?這樣個體工商戶需要繳納什么稅費?
老師好~咨詢下:公司裝修產(chǎn)生的一系列費用,一般計入什么科目?
總公司不是小微企業(yè),稅費這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質(zhì),這樣是注冊子公司還是分公司稅費是不受總公司影響?
資產(chǎn)不超5000萬享受小微企業(yè)優(yōu)惠,企業(yè)剛成立,固定資產(chǎn)是1億,企業(yè)一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業(yè)
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產(chǎn)生滯納金,確實個體戶經(jīng)營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續(xù)呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經(jīng)營杠桿系數(shù)和下期經(jīng)營杠桿系數(shù)算法一樣的吧都是基期邊際貢獻(xiàn)?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
。采購方先填寫紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票。雙方都做負(fù)數(shù)分錄。
把那個退的稅款 要轉(zhuǎn)到銷項再用進(jìn)項抵扣 要怎么做分錄
稅款已經(jīng)退回來,就不能抵扣了。
沒有退的,采用稅款抵扣。