不可以。那是二手車行的銷售發(fā)票。可直接開銷售發(fā)票,或不開票,按銷售使用過的固定資產(chǎn)處理
老師你好,想問下我單位非二手車公司之前購買了一臺汽車,已抵扣進項。作為固定資產(chǎn)了。現(xiàn)在將汽車出售了。已經(jīng)給購買方機動車二手車統(tǒng)一發(fā)票了。還需要給對方開具增值稅專用發(fā)票,對方才能抵扣進項稅是嗎?我們在家自行就能開具13%專票嗎?
老師,我們公司7月份購入一臺新車32萬,當時這個我是做的庫存商品,進項抵了銷項稅額,這個月賣出了,但是是以二手車賣出,錢轉入了對私,開了5000元發(fā)票出去,現(xiàn)在賣出這個賬我要怎么做呢?
公司有4臺牽引車本來是庫存商品的,后來轉為了固定資產(chǎn),現(xiàn)在要賣掉(當時進項稅已抵扣),現(xiàn)在是拿二手車行開出的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票入賬,可以嗎?
老師,我銷售自己使用過的固定資產(chǎn)小汽車,這是23年1月購進的二手車,當時用二手車發(fā)票全額入賬,現(xiàn)在銷售了產(chǎn)生銷項稅額2000多,我手里現(xiàn)在有進項發(fā)票1000元,可以可以抵扣嗎,我這收入按無票收入填到13%那欄申報對嗎
在很多年前,公司法人把自己個人名下的車賣給了公司,無進項未抵扣,現(xiàn)在又把車賣給了別人,沒有開專票,只有二手市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,賣價20000請問申報增值稅是不是申報無票收入,填在簡易申報2%那欄,需要把賣價按3%價稅分離后來填收入金額,需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報稅額388.35,請問對嗎?
企業(yè)所得稅匯繳時從業(yè)人數(shù)有小數(shù)點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發(fā)票,這種只需要開形式發(fā)票吧?我們賬務上按內(nèi)銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結構制造,我需要核算成本,是根據(jù)入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計還是根據(jù)付款數(shù)據(jù)核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業(yè)務招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務局是按不含稅成本價作計稅依據(jù)嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據(jù),謝謝
老師這個行業(yè)的增值稅稅負率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發(fā)票未入賬,,現(xiàn)在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業(yè)利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統(tǒng)一的嗎?
就是還是要我司自己開票或者不開票申報增值稅才可以吧
是,我司自己開票或者不開票申報增值稅才可以