您好,這個是可以的,對的
老師,公司轉讓了6臺汽車超重機,之前以定金19000開了0稅率的二手車發票的,現在稅局打電話讓他們以銷售合同金額430000元補稅,請問報增值稅的時候我是直接把430000全部填在13%稅率的未開票收入那里,還是19000填開具其他發票欄,411000填未開票收入?但這申報表上開具其他發票對應銷售額欄次下面只有6%、9%、13%稅率的,沒有0稅率的,而稅局要他按合同金額交稅哦
老師我單位是新成立”二手車交易市場”公司,我們給買賣雙方開具了二手車統一銷售發票,但是我們只收取交易費100元左右, 1,這100元做為收入都不開具增值稅發票,都按無票收入記賬可以嗎? 2,在填年報收入明細時”二手車交易市場”的收入填在銷售商品收入明細哪行,還是填在提供勞務服務收入一行或者是其他哪行。 3,同一個法人在一個經營位置開兩個公司房屋租賃合同可以寫無償使用嗎?
老師,六月份賣了21年購進的固定資產小汽車,賣了價稅合計28萬,沒有給客戶開票,但賬上我做銷項稅額了,現在申報增值稅我填到無票收入13%稅率那欄里,申報時比對不通過,提示的是異常轉辦,是我哪里錯了嗎?
老師,我銷售自己使用過的固定資產小汽車,這是23年1月購進的二手車,當時用二手車發票全額入賬,現在銷售了產生銷項稅額2000多,我手里現在有進項發票1000元,可以可以抵扣嗎,我這收入按無票收入填到13%那欄申報對嗎
在很多年前,公司法人把自己個人名下的車賣給了公司,無進項未抵扣,現在又把車賣給了別人,沒有開專票,只有二手市場開具的二手車銷售統一發票,賣價20000請問申報增值稅是不是申報無票收入,填在簡易申報2%那欄,需要把賣價按3%價稅分離后來填收入金額,需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報稅額388.35,請問對嗎?
你好,我朋友借錢了,他在韓國打工,能不能電子版借條
老師:工商年報中的從業人數,包含用工單位里面的勞務派遣人員嗎?
支付給用友公司的軟件服務費,是否需要繳納印花稅?
請問收到裝修費60萬,怎么做長期待攤費用攤銷,這種要有殘值的嗎需要多少年
老師,法人分紅12萬是20%個稅,即交稅24000元對嗎?如果一年領工資12萬,沒其他扣除情況下,是一年交稅3480元對嗎?謝謝老師
用友賬套里面,想要刪除一個賬套怎么刪除呢
收取的停車場租金一般納稅人增值稅是幾個點呢
老師,公司自己的食堂免費提供給員工就餐,買米,菜等費用怎么做賬?
你好老師,報所得稅年報的時候職工薪酬包含社保嗎
現在租金要怎么做賬,分錄這些
不是說銷售沒有抵扣的固定資產,要全額交稅嗎,不用交2000多是嗎
不用,這個是不需要的哈
謝謝老師
不客氣的,祝您開心