您好,直接進入到稅金及附加就可以
老師,印花稅我平時都是繳納的時候直接做分錄:稅金及附加 貸:銀行存款,現在我預繳了一個項目的印花稅,高于了我當月要繳納的印花稅,我該怎么處理,分錄該怎么做?
老師現在印花稅不用計提了,直接繳納時做:營業稅金及附加,我11月份繳納10月份的印花稅,在11月份做賬時做了,應交稅費—印花稅了,我這個月才發現,我是反結賬去改一下呢還是怎么辦
樸老師:我想問下印花稅這個科目怎么做賬,原來我是月末計提借稅金及附加貸應交稅費印花稅 繳納借應交稅費-印花稅 貸銀行存款 但我也記得有人這個科目不過印花稅直接做費用,老師我想知道正確版本
老師我們是新小企業會計準則,我今年沒有計提印花稅,直接在第二個月繳納時做營業稅金及附加了,我覺得這樣不好統計印花稅,我打算這個月開始還是每個月計提印花稅,這樣可以嗎?
老師 企業所得稅年報的稅金及附加都是什么稅?印花稅不是直接繳納的,我比如一月份繳納的是21年第四季度的印花稅,就不能算到22年的稅金及附加里吧?
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
郭老師,現在個體工商戶也可以開13%的專用發票嗎?
公司法人和財務負責人可以是同一個人嗎?公司財務負責人資金出了問題,斷供了,影響公司經營嗎
請問前面很多年了,預付供應商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當現金退回嗎?還是營業外支出,匯算調增?
物業購買2000元草坪機會計分錄
請問老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產廠家如何操作可以達到退稅條件?
公司是電器批發零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設置銷售量,完成任務就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續費后,用微信轉賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務處理請幫我寫一下。模式2賬務處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學堂學的就是單純進銷賣出,沒有這么復雜
您好老師我問下,營業執照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
老師,合作社支出需要什么會議紀要,就是支出前需要哪些會議或者決議
稅金及附加后面不需要設印花稅?
那后期咋區分
可以不設置二級明細科目的