您好,你們沒有利潤嗎這個,利潤數據
老師,公司報表上的未分配利潤比較大,因為我們是高新技術企業,匯算清繳的時候有加計扣除,所以一年下來利潤比較大,但是美交多少企業所得稅,平時公司成本票比較少,像這種情況怎么讓公司的未分配利潤變小呢,如果進行股東利潤分紅,股東得交20%的個人所得稅,股東還不樂意
老師您好 想問下 我這邊有家個人獨資企業 目前是小規模納稅人。代收了一筆10萬元。要給對方開票的這樣的情況。(平時正常的都是開票,收錢,然后這部分錢全額轉出給法人)因為這邊是代開,我們要扣了稅點后錢轉出去的話。稅點的比率怎么定 之前是按5.5%扣的 只是我不知道這個5.5是怎么來的(大體知道可能是增值稅的點數加上所得稅,只是不知道個人獨資企業的所得稅稅率如何計算)是要根據全年大致的收入去測算稅率嗎?謝謝
老師,我們總公司在東莞,然后蘇州成立了一家分公司,分公司為非獨立核算的,目前沒有開票收入,目前一直做零報稅收入,我想如果一直零報稅的話,是否會有稅務風險,因為分公司他不具有獨立運營的能力,他主要的工作是協助有一些售后的工作再處理,然后所有的回款銷售開票都是由總公司開出去的,目前工資的話也是在總公司支付,分公司有買社保、公積金,我想問一下,如果后續的話,非獨立核算的分公司開票給總公司開服務費發票六個點,然后這樣是否合理?分公司繳企業所得稅的稅率是否可以按照小型微利企業來繳稅?因為我們總公司的話是高新科技企業,他是否也能夠享受到總公司的政策呢?
非獨立核算分公司企業所得稅是跨地區匯算清繳,我想核算如果是獨立核算的企業法人企業所得稅大概一年有多少,怎么計算,我們是汽車零部件檢測行業,年營業收入2000萬 ,利潤率40%,可以按照行業的稅負率估算嗎,檢測行業的稅負率大概是多少?老師請指點下
2.某縣城一機械制造企業是增值稅一般納稅人,2022年自行核算的銷售(營業)收入8000萬元,銷售(營業)成本4500萬元,期間費用2300萬元,投資損失200萬元,其他支出100萬元,自行核算的利潤為400萬元。某會計師事務所對其進行年終審計時發現如下情況:(1)2022年1月企業受贈一臺新的生產檢測設備,取得贈與方按照市場價開具的增值稅專用發票,金額50萬元(不含稅),增值稅6.5萬元,該企業未計入損益而直接計入資本公積;(2)該企業當年核算的投資損失為200萬元,系企業以權益法核算的被投資企業的虧損,影響了該投資企業的所得;(3)其他支出100萬元為該企業有符合規定的境內自行研發費用;(4)該企業期間費用中包含實際發生的業務招待費60萬元。假定沒有其他納稅調整項目,根據上述資料,按順序回答下列問題:(1)受贈設備應調整的應納稅所得額是多少?(2)投資損益應調整的應納稅所得額是多少?(3)研發費用應調整的應納稅所得額是多少?(4)業務招待費應調整的應納稅所得額是多少?(5)該企業應納的企業所得稅稅額是多少?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
現在是非獨立核算的利潤數,可以按照這個數據算嗎?是按照這個利潤,調整調減忽略,然后乘25%嗎,
嗯對是可以按照這個的
利潤是800萬,應納稅所得額直接按照800算?然后應納稅額是800?0.25
算出來和行業的稅負率差很多,感覺不太對呢, 我們目前這種模式是非獨立核算,對當地政府的貢獻稅收不多,也拿不到獨立法人公司的一些政府補貼,所以我們想預測下,如果是獨立核算法人企業的話,年收入2000,大概企業所得稅能有多少?另外,還可以有那些稅收優惠政策
嗯對,是這個意思的,您的算法那個沒錯,其實收入2000,企業所得稅大概是稅負率1.5%左右的