你好,是的,如果更正如果都一起改,不然數(shù)據(jù)核對(duì)不上。財(cái)務(wù)報(bào)表也一起改。
您好,老師,第四季度的上傳給稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)了問(wèn)題,電子稅局發(fā)來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)對(duì)不上,要更改,可是我不想改正,想在匯算清繳的時(shí)候在統(tǒng)一更改,這樣子行不行的?因?yàn)檫@樣更改后會(huì)影響企業(yè)納稅信用的吧。
小貸公司用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。匯算需要補(bǔ)交所得稅1萬(wàn)。21年匯算凈利潤(rùn)需要調(diào)減1萬(wàn)。 22年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)也做修改調(diào)減1萬(wàn)元。 后果:22年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初-調(diào)減的1萬(wàn)=22年第一季度利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)。 這樣填報(bào)表對(duì)么?
老師,我在今年2季度匯算清繳后因要補(bǔ)稅修改了資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)的期初數(shù),我現(xiàn)在是不是要到柜臺(tái)上修改2季度財(cái)務(wù)報(bào)表,改為原來(lái)的數(shù)據(jù),這樣以后3-4季度就不用每次修改這兩個(gè)科目的期初數(shù)據(jù)了?
請(qǐng)問(wèn)22年的11月增值稅申報(bào)有誤,更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表也需要更正嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因?yàn)橘~上是在本年度做了未分配利潤(rùn)調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)一下,想更正22年匯算清繳的年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)數(shù),有什么后果 如果更正的話,1季度,2季度都要改吧,上年4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表改不改啊
你好,制造業(yè)內(nèi)賬,購(gòu)買(mǎi)的配件,先支付的35000金額,貨沒(méi)收到,分錄該怎么寫(xiě)?
母子公司間的無(wú)償借款,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。老板經(jīng)常從子公司和母公司直接相互借款用。公司性質(zhì),口腔醫(yī)院有限公司。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下新公司已做稅務(wù)登記,暫未辦理銀行開(kāi)戶,可以收發(fā)票和開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,請(qǐng)教一下,外貿(mào)出口企業(yè),供應(yīng)商11月開(kāi)的發(fā)票,而且已經(jīng)退稅完畢,但現(xiàn)在有降價(jià)調(diào)整,這個(gè)該怎么操作呢?
以前年度的企業(yè)所得稅更正申報(bào)需要哪些資料。如何操作
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,計(jì)入什么科目二級(jí)科目是什么,就是接的婚慶然后包括化妝攝影,都是從外面找的化妝攝影師,其實(shí)就是轉(zhuǎn)一下手給付給他們
老師:工資申報(bào)金額。計(jì)提金額,實(shí)際發(fā)放金額都不相符,是哪個(gè)為主填寫(xiě)匯算表
老師您好,銀行貸款調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,只把負(fù)債應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款調(diào)少了一部分,資產(chǎn)總額沒(méi)變,現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)不動(dòng),可以嗎?
公司找個(gè)人做了一個(gè)裝修的工程30萬(wàn),但我這個(gè)人沒(méi)有公司,可以去稅務(wù)局代開(kāi)嗎
老師cd是為啥選擇呢