同學(xué)你好 課件資料里面有的 你可以看看
我單位屬于非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu),原來(lái)用的非盈利組織會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,因?yàn)槭切l(wèi)生行業(yè),現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)要求用醫(yī)院會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但我單位出了醫(yī)療收入,還有民政救助款,殘聯(lián)補(bǔ)貼等,民政救助應(yīng)收未收款計(jì)入什么科目呀?
請(qǐng)問(wèn):我們是剛注冊(cè)成立的一般納稅人的公司,電子稅務(wù)局里的基本信息里的適用會(huì)計(jì)制度是“小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”,我們現(xiàn)在要在會(huì)計(jì)軟件里建賬套的時(shí)候有一個(gè)“會(huì)計(jì)科目體系”的設(shè)置,里面有些選項(xiàng):企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目、小企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目、2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目 、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目(含明細(xì)科目)、民間非營(yíng)利組織,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)谪?cái)務(wù)軟件里選會(huì)計(jì)科目體系是不是跟電子稅務(wù)局里的“小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”要求一致,請(qǐng)問(wèn)我們公司應(yīng)該選哪個(gè)會(huì)計(jì)科目體系呢?
真賬實(shí)操里面的民營(yíng)醫(yī)院的賬是用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?我們也是民營(yíng)醫(yī)院用的是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,設(shè)計(jì)明細(xì)上面有什么不一樣嗎?我們是新醫(yī)院
老師您好,想問(wèn)一下,我們是民辦學(xué)校,登記為民辦非企業(yè)性質(zhì)(非營(yíng)利性),我入賬是用的民非會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,電子稅務(wù)局用的小企業(yè)準(zhǔn)則(是去年為了配合發(fā)改部門申報(bào)規(guī)上企業(yè)專門去改的)請(qǐng)問(wèn)兩邊準(zhǔn)則不一致,對(duì)我們學(xué)校有什么影響?
老師,醫(yī)院會(huì)計(jì)是需要有醫(yī)院財(cái)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)嗎,醫(yī)院給企業(yè)很不一樣嗎,招聘的醫(yī)院都要求要有醫(yī)院的經(jīng)驗(yàn),我也看了我們會(huì)計(jì)學(xué)堂的相關(guān)實(shí)操,感覺(jué)用處不大啊,怎么辦,進(jìn)不去醫(yī)院行業(yè),還有制造業(yè)的也是,沒(méi)有在制造業(yè)待過(guò)但是我自己想去這些行業(yè),覺(jué)得這兩個(gè)行業(yè)比較有前景,
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?