工資薪金報表的申報是申報年總工資的
請問,企業跟個人包工簽派遣臨時用工,企業申報工資是按工資薪金還是勞務所得報酬申報
企業所得稅職工薪酬納稅表:工資薪金支出是指按個稅申報的工資薪金嗎?個稅申報的工資薪金包含給員工發放的福利。
建筑企業給臨時工人發工資,個稅申報是按工資薪金申報還是勞務報酬申報?
老師,我企業外聘銷售人員、做賬人員的工資是按照勞務費申報個稅還是正常工資薪金所得申報啊?
老師,單位2023年申請高薪技術企業,我在報2022年年度企業所得稅匯算清繳時,能按高薪技術企業報嗎,還是按正常的,不是高薪技術企業報?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那研發工作不是有單獨報表嗎?如果申報總工資不是重復申報了嗎
不是的哈,那個只是計算加計扣除部分,不影響發生的金額扣除