你好,進項留底,沒有時間限制的。您可以留底,什么時候有需要什么時候抵扣就可以?
有個問題,就是我們公司進項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進項發票勾選認證完的話就會導致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達到汽車行業的稅負率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進項沒認證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
老師,請教一個問題,在操作生產企業離線版申報軟件時,會有提示,1.不得抵扣累加,2.期末留抵稅額,,這個期末留抵稅額要填什么數?(我們企業一直內銷大于外銷,今年新增加出口業務),每期都交增值稅,所以,我的理解是沒有期末留抵稅額,所以填了0,但是這樣,就一直生成的都是免抵稅額,在增值稅申報表中沒有可以抵減銷項的數據,是不是我填錯了?
老師問一下,如果我進項發票沒有的話,我外銷申報好后,是不是就變成留底稅額了,雖然不能退稅,但是還是可以抵消當年度的增值稅的稅負率是嗎?
您好,我們集團年初買房了,取得了一筆2500萬的進項,想問一下這一筆進項可以一次性抵扣嗎?或者有沒有別的辦法可以進行稅務籌劃。我們目前每月進銷項差不多,還有少部分留底。如果2500萬都認證抵扣的話,也會產生留底。但是我們是人力資源行業,也不能申請留底退稅。請問我們應該怎么辦?
我公司是一家生產出口企業,既有內銷也有出口業務,去年因享受了留抵退稅政策后導致進項稅額所剩無幾,但是去年的出口業務還有一部分沒有辦理出口退稅,請問老師我們去年沒辦理出口退稅的業務是否還可以辦理出口免抵稅?是否會因為進項稅額已辦理留抵退稅而不能辦理出口免抵
老師,同一經營部,注冊了個體和公司,開發票的走公司,不開發票的走個體,可以嗎
老師,民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話啊費入現金流量表里的哪個項目?可以入購買商品、接受服務支付的哪一項目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業務是分公司,專票能抵扣嗎?
老師建筑企業,凡事從外邊請的工人都是屬于勞務分包費嗎
老師請問怎么區分勞務和服務
老師,非盈利組織機構,企業收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現金流量表哪個項目?
老師請問怎么區分勞務和服務
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
減免稅是指什么?需要補充一下?
稅控服務費
沒有稅款需要交納時就不能抵扣,咱也可以填寫增值稅申報表,留底。
是想問一下一直沒有銷項且現有的進項稅發票一直沒認證留底,減免稅沒填增值稅申報表的情況下,有效期限多久?
你好 沒填寫申報表? ?各地不一樣 看你當地要求?