您好,需要攤銷,按照這個總額,在房屋租賃期限內攤銷
老師,請問? 7月31日簽的廠房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租發票,我只是在8月做了個分錄: 借:應付賬款 貸:銀行存款 8月沒有攤銷,9月份我的該怎么做這筆賬,還有現在有開辦期,沒有銷項發票,那9月的房租發票要不要認證做賬?還是等以后有銷項發票再做?這個分錄分別怎么做?
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當地開票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現在錢退回來了應該怎么處理呢,謝謝!
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當地開票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現在錢退回來了應該怎么處理呢,謝謝!
老師,我們廠房租賃合同期限從2023.1.1到2023.12.31日,房租從2023.3.2預付30萬,還有150萬未付,暫時沒有取得發票,這個需要在3月份當月去攤銷么怎么做分錄
老師我們公司在8月份購買設備付43200元給設備廠家,9月份設備款的90%是通過租賃公司付款,9月份收到租賃公司開來432000元設備全款發票,融資金額是388800元,利息是43200元,我們分32期付清連本帶息432000元,給租賃公司,現收到租賃公司開來1萬元的利息發票,首付款43200元付設備廠家,設備廠家不開票給我們,融資租賃的利息是43200融資公司開我們,這個要怎么做賬,會計分錄怎么寫,是否提供合同和三方協議,不然設備廠家這邊會有43200的付款,沒開票掛賬
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
那我23年1月和2月都沒有攤銷,那就在3月份補攤銷對吧
這個會計分錄怎么做呢,
嗯對? 借 管理費用? 貸 長期待攤費用
那等發票來了呢怎么做分錄
發票不是可以抵扣的把
可以抵扣,是專用發票
那就是做一筆借 應交稅費 應交增值稅進項稅額? 貸 管理費用
最后一個發票來了的分錄不對吧
那個不對?就是進項稅那個嗎