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老師,我們廠房租賃合同期限從2023.1.1到2023.12.31日,房租從2023.3.2預付30萬,還有150萬未付,暫時沒有取得發票,這個需要在3月份當月去攤銷么怎么做分錄

2023-07-25 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-25 10:38

您好,需要攤銷,按照這個總額,在房屋租賃期限內攤銷

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快賬用戶1018 追問 2023-07-25 10:39

那我23年1月和2月都沒有攤銷,那就在3月份補攤銷對吧

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快賬用戶1018 追問 2023-07-25 10:39

這個會計分錄怎么做呢,

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齊紅老師 解答 2023-07-25 10:40

嗯對? 借 管理費用? 貸 長期待攤費用

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快賬用戶1018 追問 2023-07-25 10:41

那等發票來了呢怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-07-25 10:43

發票不是可以抵扣的把

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快賬用戶1018 追問 2023-07-25 10:47

可以抵扣,是專用發票

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齊紅老師 解答 2023-07-25 10:56

那就是做一筆借 應交稅費 應交增值稅進項稅額? 貸 管理費用

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快賬用戶1018 追問 2023-07-25 10:58

最后一個發票來了的分錄不對吧

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齊紅老師 解答 2023-07-25 11:07

那個不對?就是進項稅那個嗎

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您好,需要攤銷,按照這個總額,在房屋租賃期限內攤銷
2023-07-25
你好,這是幾月份到幾月份的房租 沒有銷項,你可以先不認證。
2020-09-19
這個最好是權責發生制按月做管理費用下面,你這個之前沒有做可以直接一次12月把之前補齊,
2021-01-04
同學您好,您還生產的是吧,那制造費用就轉到生產成本里面,借生產成本貸制造費用
2020-12-08
你好 車間是計入什么科目的 ? 原來是計入固定資產的嗎
2021-04-09
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