好,是的,這樣處理是正確的對的。
老師 請問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費用貸:其他應(yīng)付款 但是在8月付款時我忘記沖了 反復(fù)記了一次借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費用(紅字)貸:庫存現(xiàn)金(紅字)補更借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金 但是我的管理費用明細表出來就是負數(shù) 這正確嗎 因為我剛開始是更正相反分錄 就是借:其他應(yīng)付款 貸 管理費用 但是這樣出來資產(chǎn)負債表就不對 利潤表就虧損嚴重
老師您好,請問2020年12月份我預(yù)提了一筆加油費,當時做的是借管理費用,貸方是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在2021年2月份我收到普通發(fā)票了,如何做賬呢?
老師,我6月份收到對方開的7月份的租金發(fā)票,我這邊做的會計分錄: 收到下個月的發(fā)票時 借:其他應(yīng)收款-甲公司 貸:應(yīng)付賬款---甲公司 等到7月份的時候 借:管理費用-租金 貸:其他應(yīng)收款-甲公司 付租金 借:應(yīng)付賬款-甲公司 貸:銀行存款
你好老師,我6月份支付了一筆備用金給法人個人賬上,我當時記了借:其他應(yīng)收款陳***,貸銀行存款。我現(xiàn)在7月份拿到5月份當時開出的加油發(fā)票,我現(xiàn)在記借:管理費用-加油費,貸:其他應(yīng)收款陳**,這樣正確嗎。
一般納稅人。6月份的時候他的管理費用。記賬時貸方是其他應(yīng)付款法人。因為之前法人從對公上有一筆借款。嗯公司要求的是沖減法人的借款。然后7月份的時候。內(nèi)賬的會計。把6月份的費用和7月份所有的票據(jù)費用。總計金額從對公上給劃走了。請問老師,我7月份記賬的時候。6月份的費用該怎樣調(diào)整的。
老師,公司買了很多套空調(diào),有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應(yīng)該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業(yè)的財務(wù)嗎?
中級會計財務(wù)管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業(yè)務(wù)招待費1000元,這個要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發(fā)了一個五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運費發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計利潤總額為負數(shù)的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
但是老師,我7月份拿到的發(fā)票是5月份開出的,且是加油的票這個可以的嗎
因為他發(fā)票開出來早,他報銷的晚也可以。單位用的加油的費用可以。你單位有車就行。
謝謝你了。
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