您好,可以稅務(wù)局領(lǐng)取餐飲業(yè)發(fā)票
老師,我們公司在三亞經(jīng)營的,雖然海口也有經(jīng)營,但是就是一個(gè)小凍庫而已,基本就一個(gè)司機(jī)的,然后現(xiàn)在想辦食品經(jīng)營許可證,去海口人家上門說通不過,如果公司在三亞經(jīng)營的去三亞申請,可是我們執(zhí)照在海口的,三亞怎么申請呢?現(xiàn)在是不是都是屬地原則的?我打電話給三亞的工商局,人家還讓我辦理三亞的執(zhí)照?那我這樣是不是辦理不了了?
老師您好,我們是北京的一家餐飲公司,給別人提供用餐服務(wù),最近單位在海南談了一個(gè)項(xiàng)目,為海南那邊的一家學(xué)校提供用餐服務(wù),我們有專人負(fù)責(zé)那邊的食材采購,加工成餐,食材發(fā)票在北京這邊入賬報(bào)銷可以嗎,另外,我們經(jīng)營范圍有銷售食品可以給對方學(xué)校開食品的發(fā)票嗎
老師,我們是國營企業(yè)下的一個(gè)子公司,餐飲公司負(fù)責(zé)我們這城市的學(xué)校食堂,有這么個(gè)情況我們采購的制度板要更換,正好有個(gè)私立學(xué)校要用就賣給那學(xué)校了,然后我們開發(fā)票才能給打款,我們可以開印刷品制度板發(fā)票么?這個(gè)不在我們經(jīng)營項(xiàng)目內(nèi)的。
老師:我們是一家私人醫(yī)院,經(jīng)營范圍是醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)營,我們開發(fā)票的內(nèi)容是醫(yī)療服務(wù),是免稅的,我們也銷售和我們治療服務(wù)相關(guān)的藥品,現(xiàn)在有個(gè)患者非要讓我們開藥品稅目的發(fā)票,我們能開嗎?
老師你好,我們是工廠,內(nèi)設(shè)食堂,對外宣傳為工廠自己經(jīng)營,給員工做飯。對內(nèi)是我們公司的一個(gè)員工在經(jīng)營,沒有營業(yè)執(zhí)照,我現(xiàn)在要給他們付本月的餐費(fèi),這發(fā)票咋辦
所有者權(quán)益為負(fù),彌補(bǔ)后還有利潤如何調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表
小規(guī)模按開票收入金額申報(bào)印花稅,申報(bào)繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計(jì)稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應(yīng)交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.03貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業(yè)務(wù)成本80貸銀行存款80然后申報(bào)的時(shí)候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報(bào),然后把應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)和實(shí)際申報(bào)的差額計(jì)入借應(yīng)交增值稅抵減,貸主營業(yè)務(wù)收入或者主營業(yè)務(wù)成本簡易計(jì)稅用“應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅”科目核算。確認(rèn)收入時(shí),按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認(rèn)成本時(shí),因進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,稅額計(jì)入成本,也需價(jià)稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計(jì)算應(yīng)納稅額
個(gè)體工商戶開的專票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊公司還可以減少注冊資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開的1%普通發(fā)票能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
你好,出口退稅的課沒有更新呀
老師,出納到銀行買支票時(shí),領(lǐng)購單上蓋的2個(gè)章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請問老師,我們有研發(fā)費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算時(shí),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表填寫了,期間費(fèi)用明細(xì)表里研發(fā)費(fèi)用也填了,但是主表的研發(fā)費(fèi)用那行是0,怎么辦
簡易計(jì)稅究竟用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡易計(jì)稅科目
請問老師。我們外購一批酒送給客戶,賬務(wù)已經(jīng)視同銷售做進(jìn)成本了,那年度匯算的時(shí)候,也是要填視同銷售收入和視同銷售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?
我們現(xiàn)在能開醫(yī)療服務(wù),用的是倆聯(lián)的普票,還得領(lǐng)餐飲業(yè)的發(fā)票?
我的意思是我們現(xiàn)在經(jīng)營范圍內(nèi)沒有餐飲服務(wù)這一項(xiàng),是不是先的變更經(jīng)營范圍呀?
學(xué)員您好,是的,對的
另外餐飲收入是不是還得交增值稅?稅率是多少?我們是一般納稅人
你好小規(guī)模是3%,一般納稅人是6%
餐飲收入用交增值稅稅嗎?
學(xué)員您好,這種情況是要的。
用我們現(xiàn)在的倆聯(lián)票就能開吧?
不用再領(lǐng)專門的餐飲票吧?
你說的這種也可以的。