你好 不可以,據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策執(zhí)行問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第46號(hào))政策解讀,企業(yè)根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營需要,可自行選擇享受一次性稅前扣除政策。未選擇享受一次性稅前扣除政策的,以后年度不得再變更。
高新技術(shù)企業(yè)購入的汽車可以享受加速折舊一次性扣除嗎
當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)享受當(dāng)年一次性扣除,當(dāng)月增加可以當(dāng)月一次性扣除嗎
匯算清繳固定資產(chǎn)一次性加速折舊是指當(dāng)年購入的嗎?前一年度是否可以享受?
研發(fā)費(fèi)用季度加計(jì)扣除暫時(shí)放棄享受,次年匯算清繳時(shí)是可以一次性享受加計(jì)扣除的吧?
加速折舊和一次性扣除,當(dāng)年沒享受,以后年度可以享受嗎?
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人?。?/p>
這個(gè)為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
加速折舊呢?沒有享受,以后年度也不可以了?
你好 也不行呢,這些文件都強(qiáng)調(diào)了新購進(jìn),這個(gè)新購進(jìn)并不是固定資產(chǎn)是全新的,而是入賬是當(dāng)年入賬的。但是有一條: 對所有行業(yè)企業(yè)持有的單位價(jià)值不超過5000元的固定資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊。這個(gè)沒有要求新購進(jìn)。
先選擇了加速折舊優(yōu)惠,后可以改為一次性扣除優(yōu)惠嗎?
在當(dāng)年內(nèi)
可以。當(dāng)年內(nèi)可以修改,因?yàn)榭梢越忉尀榍懊嫣铄e(cuò)了,因?yàn)樗枚愒试S匯算清繳。
老師,能說下。一次性扣除和加速折舊,金額要求?行業(yè)要求?全面的內(nèi)容
哪類固定資產(chǎn)?
目前固定資產(chǎn)加速折舊的幾個(gè)文件,、財(cái)稅〔2014〕75號(hào)、財(cái)稅〔2015〕106號(hào)、財(cái)稅[2018]54號(hào)等你可以看下。 固定資產(chǎn)一次性扣除的政策 2022年還可以適用嗎?_加速折舊_財(cái)政部_行業(yè) (sohu.com)這個(gè)網(wǎng)址總結(jié)的也很清楚,你也可以先看下。 因?yàn)槲募容^多,三兩句可能說不清楚,還是建議看整理好的,文字肯定長。