您好, 年底分紅,不需要交經(jīng)營所得,
合伙企業(yè)以每一個合伙人為納稅義務(wù)人。合伙企業(yè)合伙人是自然人的,繳納個人所得稅;合伙人是法人和其他組織的,繳納企業(yè)所得稅。A對B錯
一個有限責(zé)任公司和一個自然人成立一家合伙企業(yè),這個合伙企業(yè)本季度利潤虧損,在經(jīng)營所得申報的時候我看只有顯示個人合伙的信息,是不是只要報這個個人合伙的經(jīng)營所得呢?
自然人A和法人企業(yè)B注冊成立了有限合伙企業(yè)C,以有限合伙企業(yè)C對外一投資公司分回的股息紅利,是自然人A按按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅,法人企業(yè)B申報繳納企業(yè)所得稅?是由合伙企業(yè)的合伙人各自申報繳納稅款,還是合伙企業(yè)代為申報扣繳?如果法人企業(yè)B要將分得的這筆紅利分配給股東,B企業(yè)的股東還要按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅?
老師請教一下: 普通合伙企業(yè),合伙人是自然人。有盈利,經(jīng)營所得的個稅直接合伙人個人承擔(dān)了。有利潤先分后稅,先分利潤的分錄怎么寫,后稅的分錄又怎么寫
老師您好,A有限合伙企業(yè)由兩個自然人組成,A收到B公司的分紅后,再分配給兩個自然人股東,自然人股東的個稅是以分紅20%繳納個稅還是以經(jīng)營所得繳納個稅?
本公司出去買東西,店家可以提供發(fā)票,但是沒有對公賬戶,可以公對私轉(zhuǎn)款嗎,對方是個體
房東公司A把房屋租給企業(yè)B,因為房屋需要修繕、裝修,公司A沒有錢做這些,所以雙方協(xié)商由企業(yè)B負(fù)責(zé)修繕房屋,裝修,給物業(yè)B免租1年,那企業(yè)A還用對免租期,像稅務(wù)局報收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現(xiàn)在稅務(wù)局不承認(rèn)免租,認(rèn)為企業(yè)A還是要確認(rèn)收入交增值稅
老師,請問下我們發(fā)票開出去了,但是供應(yīng)商少付了幾百元錢,少的這個錢對方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經(jīng)交了土地使用稅,交房產(chǎn)稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務(wù)局四流不一致,會不會罰款
16999355.18是23年12月份的數(shù),報表計在24年1月,13088951.73是24年12月的數(shù),報表計在25年1月份的數(shù),現(xiàn)在差額收入是負(fù)的-3910403.45,是24年收入多記的,年報匯算清繳怎么調(diào)呢
老師好,老板準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓股權(quán),現(xiàn)在準(zhǔn)備先增資分紅然后再減資可以嗎?
小規(guī)模申報增值稅的時候,填在小微企業(yè)免征增值稅那一欄的銷售額是按1%換算的不含稅銷售額還是按3%換算
試駕車賣了,要求開增值稅發(fā)票,是哪種發(fā)票?
老師您好,我們是挖機租賃公司,現(xiàn)與施工單位合作,產(chǎn)生勞務(wù)費4萬元,我們公司開票,但對方不打款給我們公司,而是把4萬元直接發(fā)放給工人。這樣操作,需要哪些憑證才合規(guī)?
合伙企業(yè)本身不需要繳納經(jīng)營所得稅嗎
有利潤里已經(jīng)交了呀,所以分紅不需要交了
有利潤時已經(jīng)交了呀,所以分紅不需要交了
那合伙企業(yè)法人是自然人,每個月會給法人報工資,那年底還能享受6萬的扣除嗎?
這個就不能享受了