你要做出口退稅的嗎
老師,您好,我們公司7月銷售了一批產品,7月已經開票了,貨款也收到了。這個月發現有一部分出現品質問題,客戶要求換貨(用新的產品換回之前7月發的產品)。請問換貨的話,賬務要怎么處理?7月的發票不用紅沖、換貨后重開吧?
老師,你好,請教一下,我們有一票貨因質量問題有一小部份要退回,已出口報關的(報關單是幾個單合在一起的,有辦理退稅了),今年1月份出口的.這個要怎么處理?謝謝!
客戶是做進出口的,報關資料貨物單位和我方開具的發票貨物單位不一致,對方時間就報關資料不好更改,需要我方跟換發票,隔月了,請問怎么操作,是不是要問下對方發票認證與否
老師,我們2020的貨物出口,因質量問題客戶扣款,無法收匯且不符合視同收匯規定的出口貨物,只能視同免稅,由于我們之前已經申報退稅了,現在要怎么處理?而且質量扣款的金額不是對應一張報關單的,這個要怎么弄?
從韓國進口一個設備,出現問題,韓國免費換貨,是否用無代價抵償貨物的方式處理,是內地公司先辦理退運,再進口嗎?現在韓國已經重新發出換貨的設備,需要如何操作和海關申報
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
這個報關單是換貨,原來的貨已經開票和退稅了,換貨還能退稅嗎?
后面原來已退稅的產品是要退回的
換貨不能退稅了 這個可以做免稅的
這個換貨的報關單還是要開票是嗎?
但是原來出口的貨我已開具發票了哦
同學你好 退貨的時候進口報關還是做的退運
請問有什么區別嗎?
同學你好 這個進口報關了那再出口就要做出口銷售正常報關 如果是退運那就不用再做銷售了
原來報關單的貨退運,那這個換貨的報關單就不用任何處理是嗎?
退運的沖減之前的收入 這個報關單做收入
發票也不要再開了是嗎?
發票之前的紅沖了那現在就要重新開
但是之前的發票已經退稅了哦?
那你就不用再開了
好的,退運后紅字發票也不要再開了是嗎?
嗯,不需要牽扯發票的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝