同學你好 就是他們沒有進項抵扣開發票就要交稅
老師好,對稅務這方面不是很了解,想請假一下。我們公司近兩年都處于虧損狀態,但是會計卻每年都要交大量稅款。她的解釋是前十年一直遺留下來的問題,以前的進項發票可以一直抵扣,將第二年的都抵扣完了,現在業務少了,就顯露出問題了。就要繳納大量稅金。請幫我看一下她說的有沒道理。實在搞不明白。謝謝,以前年度發票沒有要求只能抵扣當年或者只能報銷當年的發票嗎?
老師你好 ,請教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進項稅額大于銷項稅額,形成留底稅額,那么月末,進項稅額需要結轉到應交稅費-應交增值稅轉出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務處理,那應交稅費-應交增值稅-進項稅額到年底就會有一個累積數,如何處理呢,老師能說一下詳細的賬務處理嗎,謝謝!
對于生產經營用固定資產(動產或不動產),其建造過程中所領用的原材料或庫存商品,不需要做進項稅額轉出或確認銷項稅額,即不需要處理增值稅。。老師這里我有點看不明白了,以前教材講的分很多種情況的,如果是用在非應稅項目需要做進項稅轉出或者如果是如果是領用庫存商品視同銷售。您給解釋一下吧。謝謝
老師,請問下,有一件事想不明白,為什么有些公司進原材料不要發票,但是又去去找人去代開發票,然后還從公戶轉出錢,對方又從私戶轉過來,轉過來是把稅點錢扣除了才轉來的,這又是神馬操作。就算是為了專票。那為什么要費這么大勁,我實在想不明白。就算能抵扣進項,就算企業所得稅可以稅前扣除。那直接找買材料的人開不就行了。爸稅點錢加上人家也愿意開票呀。干嘛要費那么大勁
師,請問下,有一件事想不明白,為什么有些公司進原材料不要發票,但是又去去找人去代開發票,然后還從公戶轉出錢,對方又從私戶轉過來,轉過來是把稅點錢扣除了才轉來的,這又是神馬操作。就算是為了專票。那為什么要費這么大勁,我實在想不明白。就算能抵扣進項,就算企業所得稅可以稅前扣除。那直接找買材料的人開不就行了。爸稅點錢加上人家也愿意開票呀。干嘛要費那么大勁
麻煩老師看看我們企業的稅負率: 不含稅全年營業收入:15950866.42 增值稅:68195.41 附加稅:7634.63 所得稅預算:16918.86。麻煩老師算一下稅負率情況。
我們小規模的,從公戶付了1W從一家一般納稅人購進了一批貨,之前談的不含稅,現在要票,對方要求補13%的稅點,我們小規模3%,補13%點很吃虧,現在能怎么辦?
老師,我們預交水費2000,是不是要做預付賬款?但是發票就是預交水費項目。我到時候用什么票據沖預收?
老師代理業務怎么設置開票權限,步走麻煩說一下,謝謝
老師好,附加稅這塊稅率是多少?
老師,你好,請問我做賬計提了1600249.84元,然后,我將未票收入開票1376146.79元,還有224102.05元未開票,然后我做賬時,未開票收入開票了,不是就要沖銷掉,可是我的開票金額和T3賬上的收入對不上 開票金額比賬上的收入多1152043.74元
要付個人稿酬19161.3,是不是減去個稅后的金額報給對方開票?19161.3要付多少個稅哈?是怎么算的?
老師您好,請問企業做年度匯算清繳的時候,稅金及附加是包括那些,要不要加上個人所得稅
老師好,借款付的利息(投資公司)在匯算時是要調增的對吧,有合同,但利率肯定高于銀行很多。
從去年辦的營業執照,到今年都沒有年審過。上面提示,2024年年審,我我下面要怎么填?資金數額和從業人員怎么填?因為沒有線下實體經營過,所以是不是填零人數填零嗎?還是填一?
那交多少稅,他們不采購的嗎因為,一般怎么在電子稅務局確定每月進項抵扣多少發票
按稅負率倒推需要勾選的進項
可以具體來個例子,不是很明白
稅負率=(銷項-進項)/不含稅收入*100% 這樣計算
一般單位沒有進項是啥原因
一般抵扣是幾個點
付出去錢收到的發票普票多