可以用電子發(fā)票的
我上個月開了張專用發(fā)票給客戶,他們說開錯了,讓重開,我紅沖后重新給他們開了,開了就讓他們把原來錯的發(fā)票拿回來,他說后面寄過來,我一直沒收到,又打電話問,他說他們用碎紙機給我碎掉了,這樣我該怎么辦呀
我們這邊有個供應(yīng)商是東莞那邊的 6月份發(fā)現(xiàn)他們4月份開過來的紙質(zhì)發(fā)票 品名開錯了 我這邊讓他們紅沖重新開 他和我說紙質(zhì)發(fā)票沒有了 我想問 當(dāng)時開什么發(fā)票的 紅沖就得用什么發(fā)票開嗎
老師,我們的供應(yīng)商2021年開的發(fā)票名稱開錯了,稅務(wù)局讓他們重新開,我這邊發(fā)票已經(jīng)進項抵扣了。這個進項發(fā)票他那邊要沖紅重新開,我這邊需要怎么做。
老師,我們的供應(yīng)商2021年開的發(fā)票名稱開錯了,稅務(wù)局讓他們重新開,我這邊發(fā)票已經(jīng)進項抵扣了。這個進項發(fā)票他那邊要沖紅重新開,我這邊需要怎么做。
老師,購買方10月份已經(jīng)抵扣的發(fā)票,有一部分退回來的,12月份說要開紅字發(fā)票,我這邊以為他們還沒抵扣,就給開了紅字發(fā)票和紅字信息表,現(xiàn)在他們那邊說沒有進賬轉(zhuǎn)出我這邊應(yīng)該怎么弄
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求