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老師中間建賬,老板墊資22萬采購庫存商品,然后產(chǎn)生銷售收入30萬,盤庫還有大概6萬庫存,這些已知條件,我現(xiàn)在建賬是不是直接,登錄期初其他應付老板22萬,主營業(yè)務收入本來累計借貸30萬,然后庫存商品錄上6萬就行了,中間什么結轉(zhuǎn)啥的不用管了

2023-07-16 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-16 10:44

還有成本, 成本的發(fā)生額是22-6 未分配利潤是30-22?6

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 10:45

您的意思,我主營業(yè)務成本期初借方還應該錄上22-6嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 10:52

不是 是發(fā)生額借貸方合計

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 10:53

哦,好的,您說的利潤未分配利潤30-22+6是試算平衡的嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-16 10:55

你好,你的收入減去成本不就等于你的未分配 算出來d 不是為了試算平衡 結轉(zhuǎn)損益

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 10:58

那這個不太明白,郭老師,幫我看看,因為這里還有其他費用,我就問了您采購部分的問題,我填完主營成本,這個利潤表沒有顯示出來,凈利潤感覺好好啊

那這個不太明白,郭老師,幫我看看,因為這里還有其他費用,我就問了您采購部分的問題,我填完主營成本,這個利潤表沒有顯示出來,凈利潤感覺好好啊
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齊紅老師 解答 2023-07-16 10:58

收入成本費用月末需要結轉(zhuǎn)到本年利潤這個本年利潤影響你未分配利潤的余額這個理解嗎?

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 10:59

做賬的時候,明白,每月一個結轉(zhuǎn),建賬的時候也要寫嗎

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 11:00

郭老師,怎么找您,付費幫我看看我這個建賬問題,我怕有錯誤后面麻煩

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齊紅老師 解答 2023-07-16 11:02

是 不需要付費 你截圖幾月份開始做 錄入的數(shù)據(jù)截圖

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 11:19

麻煩郭老師了。圖片就是有收集的資料,本月7月份開始建賬剛收集的資料,法人周總墊資73萬多,支付的就是固定資產(chǎn)的費用是39132.6,房租押金9514.33,借給平陽店30000和55143都是借出,已發(fā)工資28098,支出采購228754.7,支出期間費用34萬多,圖4右邊是法人周收入112萬多,然后就是還有6萬多的庫存是盤點出來的,所以我填完期初的數(shù),麻煩老師給看看,我下面給您看我填完得出的報表數(shù)據(jù)

麻煩郭老師了。圖片就是有收集的資料,本月7月份開始建賬剛收集的資料,法人周總墊資73萬多,支付的就是固定資產(chǎn)的費用是39132.6,房租押金9514.33,借給平陽店30000和55143都是借出,已發(fā)工資28098,支出采購228754.7,支出期間費用34萬多,圖4右邊是法人周收入112萬多,然后就是還有6萬多的庫存是盤點出來的,所以我填完期初的數(shù),麻煩老師給看看,我下面給您看我填完得出的報表數(shù)據(jù)
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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 11:20

老師這3張圖片是得出來的期初報表。總感覺不太對勁

老師這3張圖片是得出來的期初報表。總感覺不太對勁
老師這3張圖片是得出來的期初報表。總感覺不太對勁
老師這3張圖片是得出來的期初報表。總感覺不太對勁
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齊紅老師 解答 2023-07-16 11:21

你這個年初數(shù)是去年12月末的,你這個業(yè)務發(fā)生在幾月份,幾月份成立的公司?

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 11:23

都是今年的,去年成立的公司,之前也都沒有業(yè)務,具體時間法人那也不清晰,應該只能按今年開始吧,之前也沒有會計

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齊紅老師 解答 2023-07-16 11:27

年初數(shù)據(jù)0 幾月份開始做賬 我認為你直接坐到當月 比如2月份銷售 4月份開始做賬 從0開始做就可以了

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 11:38

我是從7月開始做賬,不得中間建賬,把之前的錄進來嗎?所以期初數(shù)一錄進去就是年初余額就有呢,老師看我表填的還有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 11:42

之前申報給稅務局的是怎么申報的?你之前零申報或是沒有申報,然后你這個月突然多出一個年初數(shù)據(jù)來,不合適吧,這個年初數(shù)是去年12月末的 還有你本年累計加上了之前沒有做的收入30萬,那你申報增值稅的時候,你怎么申報,如果你加上的話,本月利潤表收入不等于增值稅本月收入 你怎么解釋?

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 11:44

之前0申報,我的想法,只能兩套賬了,這個做內(nèi)賬,以后慢慢整合,現(xiàn)在是這個內(nèi)賬我建的對不對?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 11:59

內(nèi)帳不對 內(nèi)帳期初年初0 從你開始就業(yè)務的時間開始做賬務處理就可以

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 12:00

那之前的賬,不弄也不行啊?還有很多庫存和借出去的錢

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齊紅老師 解答 2023-07-16 12:03

對的是的,你想要做準確了,你都要錄入進去 你這樣的話出來的也不對

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還有成本, 成本的發(fā)生額是22-6 未分配利潤是30-22?6
2023-07-16
同學你好 沒有發(fā)票的都要調(diào)增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
您好。 1:把您的利潤表解釋好給老板,用通俗易懂的話。
2021-01-24
你好,學員,這個題目是完整的嗎
2022-05-30
您好,如果每天收現(xiàn)金,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費一一增值稅 存銀行時,借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 一定要采購發(fā)票,你說的30萬季度免稅是免增值稅,你還有生產(chǎn)經(jīng)營個稅要交,交這個稅時減成本費用就用發(fā)票了
2020-12-19
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