借周轉材料 貸銀行存款 借制造費用等 貸周轉材料
老師。我用的用友T3標準版財務軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產成品,輔料等等。)我想問下,關于這個原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上(主要是重量單價對上,我這快怎么改善呢謝謝了))
老師,你好,我公司購入一部分工地用的材料,活干完以后,還有剩余的材料也退給了供貨商,正確的賬務處理,購入材料時做入庫,領用時做出庫,退貨時,財務做一筆分錄,借,庫存商品,貸主營業務成本,退材料給商家時,分錄,借應付賬款,貸庫存商品,對嗎?內部帳
老師,我們生產產品的原材料發票沒有到,我現在需要暫估入庫,暫估入庫的數量啥都和發票一致,暫估完要領用出庫至生產成本,再由生產成本轉至庫存商品,但是入庫存商品的時候要入數量,這部分材料的數量錄入的話就會增加庫存商品的數量,這部分我應該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對暫估的這部分原材料
老師:請教一下 公司上了ERP系統后,其中有部分原材料是屬于客供件,就是客戶付款把原材料拉我公司入庫后領料用于生產,但這部分原材料是客戶付款我公司不支付的。1、后續成本分攤的時候也剔除了這部分原材料,就按暫估0.01/件單價入庫,但后面原材料入庫就與系統里邊對不上了 這部分怎么操作啊?2、賬務處理的時候分錄需要體現嗎?3、如果要體現應該怎樣做?
老師,ERP入庫正常的原材料外,還有刀模,五金,辦公用品也入庫了,針對除原材料 這個在入庫時要怎么分錄,領用時怎么做分錄
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
這些不是入原材料?,而是入周轉材料,是不是只有原材料才入,那個包裝材料呢?是入周轉材料還是原材料
原材料輔料的做,原材料里面 其他的易耗品,工具這些你都可以直接做周轉材料
那還有外發加工入庫是直接記制造費用-委外加工嗎
借委托加工物資 貸周轉材料。
那這個領用時就好難區分,入周轉材料的還得區分是記制造費用的辦公費,還是低耗品,還是模具費
沒有出庫單嗎 出庫單有寫具體的部門嗎?
有出庫單,ERP導出,對于入分了原材料,低耗品,領出時不好分沖原材料 還是低耗品,對于領用時那么多類目,借方,也不好分,有什么好的辦法嗎
你們倉庫設置的時候不設置主要材料,輔助材料嗎?你讓倉管那邊給你分出來不就行了。還有你們倉庫他是不應該都有一個標牌嗎?標牌上都應該寫著。