同學你好 是可以抵扣的蛤
請問老師,我公司上年12月份為小規模公司,今年2月轉成一般納稅人了,請問12月取得的專票現在能認證抵扣嗎?認證平臺現在能帶出來這張發票嗎
老師,請問下我們從小規模轉為一般納稅人是今年5月份。那是小規模的時候,之前收到的專票,現在可以認證抵扣嗎
老師,我去年是小規模,今年升為一般納稅人,在去年2月份的時候取得一張車輛專用發票,當時沒有入賬,能在今年認證抵扣嗎?
請問老師,去年是小規模,收到的專票因為不能抵扣就沒有做進項稅的帳,今年升成了一般納稅人,報稅時沒注意到可抵扣的專票里有去年的,給抵扣掉了,現在要怎么做賬呢?
老師,一家公司是要明年1月份才能升為一般納稅人,那一月份之前不就是小規模嗎,那小規模期間取得的專票能在1月份以后升為一般納稅人時候抵扣嗎
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
但是取得的時候我家是小規模,還不是一般納稅人
也可以嗎
不可以,即使認證了也不允許抵扣。小規模時取得的增值稅發票不能在轉為一般納稅人后認證,必須是在登記后取得專票才能認證。還在審核期內的增值稅專用發票是不能認證抵扣的,可以在一般納稅人批準后把原發票退回去重新開一張增值稅專用發票就可以認證抵扣了。
老師,我4月份認證抵扣了咋辦
可以申請進項稅額轉出?
下期申報的時候嗎?
認證平臺要操作什么呢?
對下期處理,電子稅務局進項轉出具體操作步驟如下: 1、將進項增值稅稅額轉到電子稅務局可以支付稅款的增值稅發票中去; 2、登錄電子稅務局,根據系統要求,選擇“進項稅及附加稅轉出”選項,點擊后進入轉出頁面; 3、根據系統提示,依次輸入發票所在省份、稅務機關代碼、轉出進項稅額,以及轉出稅款所到帳戶; 4、將輸入完成的稅款進行提交,系統會根據用戶輸入的信息進行審核,若審核通過,則提交轉出成功; 5、轉出后,可以查看轉出結果確認是否轉出成功。 拓展知識:電子稅務局增值稅進項轉出是指將納稅企業的增值稅進項稅額從本企業的稅款賬戶中轉出,轉入支付其他企業的稅款賬戶。電子稅務局增值稅進項轉出有助于企業管理極大程度上稅收繳納,有效提高企業或組織的財務管理效率。
有點不明白
可以在電子稅務局操作下,邊操作邊研究哈。這幾句話說不清楚