你好,先做財務費用就可以了,后期再調整。
老師,我們的設備抵押給融資租賃公司,融資租賃公司給我們銀行賬戶匯入350萬元,這350萬本金的利息是36766元,需要我們3年付清,每月還本金及利息給融資公司,上個月還了本金20414元,利息36766元,怎么做分錄? 請老師給的分錄帶上我的數額,不然理解不了 這個本金融資租賃公司只給開收據,不給開發票,利息給開了普票
老師,就是我們有個資產屬于融資租賃吧,銷售方A給我們開的發票40萬,支付首付款16萬,收到發票入賬借:固定資產40萬,貸:應付A公司40萬,付首付的時候借:應付A16萬 貸:銀行存款16萬,剩下的款就給融資方了,這個帳怎么處理
老師,我們有個項目甲方沒有錢,開了100萬發票沒給工程款我們,這個月甲方讓我們辦了了一個工商銀行賬戶,開了一個航信貸,工商銀行給我們打了100萬,還直接劃扣了一個利息35000。這一百萬就算是甲方付的工程款,這怎么做賬啊
老師上午好,請教一下我公司收到云信融資單,,對方開給我們是二百萬,,我們銀行實際到賬195萬多,,利息和手續費銀行自動扣除了,,這筆會計分錄要怎么做,,收到云信融資單是 借:應收票據200萬,貸:應收賬款200萬嗎,,后面實際到賬和利息手續費有點繞暈了不知道會計分錄要怎么做
2023.04月就甲方欠我們公司貨款這個事情去銀行辦理了一筆融資保理業務,銀行收取的我們公司利息,但是銀行說由于甲方辦理的這個保理是1年期的,這筆利息屬于銀行預收,發票要等到1年之后也就是2024.04保理到期之后甲方還款銀行才會給開具這個利息發票,如果中途甲方提前還款銀行,銀行還會把多少的利息退還給我們,那么現在這個賬務該怎么做分錄?
您好老師我們收到的專票比付款多1塊多,這樣的話差額入賬走營業外收入,那進項抵扣能全額抵扣嗎
公司向銀行借了200萬,找了一個擔保公司做擔保,交了1萬的擔保費,這個擔保費該如何入賬呢?
去年的罰款,今年應該怎么做賬呢?
老師,請問電商公司,我們對公賬戶有收入和各大平臺收入很多開票,很多不開票,無票收入怎么計算,是用對公收入+平臺收入,減去開票收入,等于無票收入嗎?
老師用軟件做賬,結轉損益用什么做原始憑證
這個視同銷售貨物情形下銷售額的確定,一二前兩條都沒有滿足的時候,要按組成計稅價格來確定銷售額,這個組成計稅價格指的就是銷售額吧
資產總額3500萬,一年的營業收入5600萬,是屬于正常嗎?
老師好,公司(小規模納稅人)名義買輛汽車,他們給開的是機動車發票對吧老師,我不能要專票又不抵稅對吧
老師,資產負債表和利潤表有哪些勾稽關系呢?領導讓調整二表,我不知道要如何調整
老師,匯算,期間費用這張表,之前會計設置的會計科目,有的沒有項目,可以把福利費,培訓費社保公積金這些都放工資項目里面嗎?
后期你再紅沖,然后再做發票的。
后期可能要跨年呢?
直接入費用?還是入其他應收款
你好,做費用就可以的。匯算清繳之前,發票到了預。
那如果7月份發生的,明年7月份才能取得發票呢
那你七月份在明年匯算清繳的時候,那時候調等,然后次年七月份收到了發票,在明年七月份的明年納稅調減
不能入往來?這兩種方法哪一種比較合理?
按照權責發生制不可以的。
有的老師說入往來比較合適,不知道到底怎么入賬了
你好,企業根據權責發生制,你做往來,沒有體現出你的實際利潤。
這個融資利息銀行說如果甲方提前還款,還會把多收的利息退給我們,就是甲方什么時候還款,銀行什么時候給我們開具發票
你好,還錢是沖利息 少收你們的唄
這個融資利息本應該是甲方出的,或許后面甲方會還給我們
反正是現在無法取得發票,那到底怎么入賬?
好,我的意思就是財務費用,既然其他的老師給你建議了,你可以按照他的來。