可以的,可以自己打印發(fā)票入賬的。
生產企業(yè) 如果3月有出口收入,已經開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求
老師您好,餐飲票也是可以在今年入賬的嗎
你好,原來沒有做賬的,您可以補記。通過以前年度損益調整入賬。
那如果是材料或者設備呢?也是這個科目嗎
不影響損益的,直接入賬就可以了。
就是用正常的科目入賬就可以了。
材料補記會影響的吧,按正常的科目,要結轉成本
你好,只有損益類科目采用以前年度損益調整來代替,因為跨年了,其他的都不用。
那其他的就按照正常的科目用了是吧
是的,不影響損益的,就是還是原來的科目。
好的謝謝老師
客氣,祝您工作愉快。