同學(xué),可以呀,沒有問題
因為稅負(fù)沒有達(dá)到,這個月的只有一張發(fā)票進(jìn)項有20萬 銷項10萬,本來是可以進(jìn)項抵扣銷項不要交增值稅的,但是年稅負(fù)沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),我可以認(rèn)證那張20萬的進(jìn)項,但是只抵扣10萬,剩下的下個月再抵扣嗎?
老師 我有十張1.3萬的進(jìn)項發(fā)票 ,一共13萬。我這個月把他都認(rèn)證了 。我的銷項只需要10萬 ,因為有稅負(fù) 我準(zhǔn)備只抵扣九萬的進(jìn)項,交 一萬多的增值稅,其他已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票下個月抵扣可以嗎
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項發(fā)票100萬,但是我只有進(jìn)項發(fā)票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項發(fā)票5萬出去,然后我收到了進(jìn)項發(fā)票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師,我有一張已計入20年成本的含稅15萬的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,是一張專票,但是由于是用于免稅項目的,進(jìn)項稅不能抵扣,我在20年時已全額15萬入成本,那現(xiàn)在這個專票的進(jìn)項稅我怎么處理?
老師,請問,我六月份做帳的時候,實際進(jìn)項,抵扣了一張十萬的發(fā)票,但是我入賬的時候錯把20萬的發(fā)票入了帳,我這個月可以,20萬的紅沖出來,十萬的重新入賬,這樣可以嗎?
老師好!請問給醫(yī)院開具骨科耗材的發(fā)票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發(fā)票給醫(yī)院呢?如何開具呢?謝謝老師!
比如虧損12萬,需要合伙人承擔(dān)平分,記賬憑證應(yīng)該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設(shè)費計算依據(jù)的文件是哪個
老師財務(wù)報表更正申報怎樣操作啊
法人個人把錢給員工60000,員工轉(zhuǎn)到40000轉(zhuǎn)到公司賬號,2萬支付工作需要業(yè)務(wù)費,這樣分錄怎么寫
請問:資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)不可以嗎?
老師 一個剛來的會計 讓她付款 她說快下班了 今天還得轉(zhuǎn) 后面看到工作量又說 這么多 體現(xiàn)這個會計如何
法人和執(zhí)行董事不在本單位繳納社保和簽訂勞動合同是否可以,就職于其他單位是否可以
如果用中天易單證備案后,電子稅務(wù)局還要操作,備案完成嗎?還是自動顯示備案完成
可以沒問題???是可以把100萬全部計入進(jìn)項稅,不用把80萬計入為未認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅是對的嗎?
對的,同學(xué), 你沒有抵扣就入待認(rèn)證進(jìn)項稅,抵扣了就是進(jìn)項稅。