你好,他這是隱瞞了收入沒有做收入,沒有做成本。
老師,你好!請問出口公司,買進的貨物當天或者第二天出貨,這個會計做賬應該怎么做呢?收到貨物借:庫存商品,貸:應付賬款,出貨時:借:主營業務成本,貸:庫存商品嗎?款基本都是預收的。
前任會計做賬,年底的時候把預收賬款和商品庫存結轉到資本公積,這樣操作的原理是什么呢? 借:預收賬款 貸:資本公積 借:資本公積 貸:庫存商品
你好,我們是個合作社。年初預收成員的資金用于購買肥料農藥,種苗等。 借:庫存現金 貸:預收賬款 日常購買物資做賬的時候, 借:主營業務成本—肥料·農藥·種苗等 貸:庫存現金 年底的時候又結算出了每個人所用的農資費用,抵消之前的預收賬款 借:預收賬款 貸方用什么科目呢?
公司購了固定資產,想一次性計入成本。借:固定資產貸:應付賬款。借:主營業務成本 貸:累計折舊。。。但看到前面的會計是這樣做的:借:庫存商品 貸:應付賬款。借:主營業務成本 貸:庫存商品。想請教,做在固定資產,會有什么影響呢?比如匯繳報表的影響?
老師,你好!年前有一張發票,沒收到,當時計提暫估的時候是: 借:庫存商品-暫估商品113 貸:預付賬款113元 結轉成本: 借:主營業務成本113 貸:庫存商品-暫估商品113 實際發票開票: 借:庫存商品-暫估100 應交稅費,應交增值稅進項稅額13 貸:預付賬款113 現在這個成本紅沖了,主營業務成本是負數13這個怎么辦?
老師,對方欠我四萬七,他給了我現金,現在多放讓我開票,請問這個賬怎么弄。我這邊是一般納稅
3月賬上暫估成本,借 主營業務成本 貸 銀行存款 這個月拿到發票了,可以直接放在3月的憑證后面嗎?
老師好 請問發票額度申請怎么進行呢?想要開發票 額度差了500塊
辛苦圖片這個老師說下謝謝
樸老師在嗎?你說賣配件的商貿公司的領導讓庫管和有的采購買東西,讓買的人先墊付,然后讓他們開發票,等發票回來再對公轉給客戶,再讓客戶轉給墊付的人,你說企業這么做合理嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師 你好 需要從公司提現9萬有啥辦法嗎?
老師 你好 需要開發票9萬多出去但是沒有進來的票怎么做賬啊
老師,個體戶怎么在電子稅務局查看征收方式,有流程嗎
請問,外貿公司,取得的進項發票是普票,出口做免稅不退稅,但報關單的貨源地錯了。需要去更改境內貨源地嗎?
這樣的直接影響是什么呢?利潤核算不準?
影響了你的利潤影響了你交稅 是