你好,不 要的,這種情況 不要的
老師好,我公司是廣告公司,屬小規(guī)模納稅人,上季度開(kāi)具增值稅普通發(fā)票現(xiàn)代服務(wù)*廣告制作費(fèi)15萬(wàn),需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
老師,我們是銷(xiāo)售辦公用品和制作廣告的小規(guī)模納稅人,需要按季度交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該怎么分開(kāi)明細(xì)做賬 成本用分開(kāi)明細(xì)做嗎?
您好,老師,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)2023年是減免了。1.增值稅小規(guī)模納稅人中月銷(xiāo)售額不超過(guò)2萬(wàn)元按季納稅6萬(wàn)元的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。2.未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的繳納義務(wù)人,免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 我們收入季度20萬(wàn)廣告服務(wù)費(fèi)。怎么繳納增值稅,和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)呀?
老師文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)還是月度不超過(guò)12萬(wàn)的,還是減免?下面是網(wǎng)上搜的。 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)2023年是減免了。1.增值稅小規(guī)模納稅人中月銷(xiāo)售額不超過(guò)2萬(wàn)元按季納稅6萬(wàn)元的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。2.未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的繳納義務(wù)人,免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。對(duì)歸屬收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費(fèi)額的50%減征:對(duì)歸屬地方收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),各省區(qū)、市財(cái)政、委宣傳部門(mén)可以結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展等因素,在應(yīng)繳費(fèi)額50%的幅度內(nèi)減征。
老師,小規(guī)模公司,納稅人基本信息里主行業(yè)是茶館服務(wù),第二季度營(yíng)業(yè)收入未超30萬(wàn),文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)需要繳納嗎?
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個(gè)不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票嗎?需要怎么寫(xiě)分錄?
我司上期有留抵稅額6564.73元,本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額是2186.51元,本期期末留抵稅額是4378.22元,請(qǐng)問(wèn)本期該如何做賬?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)有資產(chǎn)減值損失,資產(chǎn)減值,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度應(yīng)該填在哪個(gè)位置?
老師,單位保潔12月31日入職,3月才發(fā)工資,因?yàn)楸嵵耙髥挝?月發(fā)工資,之前她在走失業(yè)險(xiǎn)。我報(bào)個(gè)稅,入職寫(xiě)什么時(shí)候呢
做工程項(xiàng)目的公司,公司注冊(cè)地址掛一個(gè)別家的地址,沒(méi)付房租水電費(fèi),實(shí)際辦公地址在外地。有什么法律風(fēng)險(xiǎn)?
匯算清繳,發(fā)票到了,但是去年多暫估了,今年2月份已經(jīng)調(diào)整了。這種匯算清繳的時(shí)候,也需要調(diào)增嘛
老師,轉(zhuǎn)給殘疾人職工的工資,要跟個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資一致嗎?
老師,個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi)要交的增值稅填在申報(bào)表的哪一欄,小規(guī)模,開(kāi)票金額30萬(wàn)以下,本季度免交增值稅
老師,1月繳納4幾度的企業(yè)所得稅,印花稅增值稅、附加稅,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
免征額具體是指哪些內(nèi)容,交哪方面的稅,麻煩老師詳細(xì)說(shuō)下,謝謝
那公司本季度收入未超30萬(wàn),但有開(kāi)專(zhuān)票收入繳納增值稅,對(duì)這個(gè)文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)有影響嗎?
這種情況沒(méi)有影響的