你好,在你的專票開具里面打開有一個紅字或者是負數,你點開有一個下載開局。
老師您好,請問我們是購貨方要開這個紅字信息表,在哪里填對應的發票號
對方已經開具信息表,我方怎么下載信息表開紅字發票啊,點哪里
我給別人開的專票,現在有部分退回,對方給我的紅字發票信息表打不開,對方讓我網絡下載,請問購買方開的我去哪里下載
對方開給我們的紅字信息表,是不是只能對方下載打印?XML格式的是導入開紅字發票的還是紅字信息表?
老師,您好,對方給我們開的紅字信息表我在哪里下載?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
是稅盤里嗎?
對的,是的,是你的開票。
老師,沒找到啊,有截圖嗎?
你好,可以參考這個的。
老師,下一步呢?需要對方把紅字信息表的編號啥的給我嗎?
你好,你看下里面有沒有直接開具。
或者是導入開具,你直接導入,對方不給你發電子版的,你能開吧
老師,對方已經開完了紅字信息表,她讓我在這邊下載,但是我不知道咋下載啊!需不需要對方給我提供編號啊?
不用提供編號的就能下載。
就怎么都沒找到
我不知道我下載的地方對不對,老師,如果實在下載不出來會是什么原因?
很有可能你們用的不是一個軟件,然后需要對方給你發電子版的,你才能開。
老師,您能把從第一步開始一步一步的說一下嗎?要不然我聯系不到一起。辛苦老師了。
1/ 打開開票軟件,點擊增值稅專用發票填開。 2/ 進入頁面后,點擊上方的紅字。 3/ 選擇下載紅字發票信息表。
然后第四步就是下載就可以了
老師,如果是對方給我發電子信息表呢?我每一步怎么操作?
你好。還是按照上面的來有一個導入申報,導入的時候你選擇路徑就行。
我點開之后--點確定--點申報,然后我在開一張紅字發票嗎老師?如果開紅字發票還需要給對方嗎?
不需要點申報,你在哪里看到申報。
老師,我沒看到申報,就是不明白點開之后還需要干嘛!不好意思啊,一次都沒弄過,老師,我點開之后點確定,然后開具一張紅字發票給對方是嗎?
幫你截圖吧,我的都已經截圖給你了,你截圖你的。