你好,匯算清繳是填寫變更以后的。
你好老師,我們公司去年注冊資本增值了,到是沒去稅務(wù)局做變更,所得稅匯算清繳里的信息也是變更后的,只有電子稅務(wù)局里的電子信息還是以前的金額,這種情況可以在電子稅務(wù)局直接變更嗎?如果必須去稅務(wù)局變更會有罰款嗎?
請問已經(jīng)收到投資方的投資款了,但是工商還沒變更,那這邊款是可以直接做實收資本資本公積呢?還是要先掛往來?
老師,你好!請問一下我現(xiàn)在報工商年報,其中有一塊對外投資,我們2月28日投資款已經(jīng)打了,但是對方工商變更不知道有沒有變更好,(企查查查對方的股權(quán)沒有我們公司信息)那我對外投資還是要填是嗎?
公司投資方變更了,工商已經(jīng)備案了,但是稅務(wù)這邊還沒有同步變更,做所得稅年度匯算時投資方信息填變更后的還是變更前的呢
老師,請問下,我24.3月公司股東變更了的,但我企業(yè)所得稅匯算時填23年股東信息時,是按變更前的填還是變更后的填呢?工商年報時股東信息是按變更前還是變更后填呢?謝謝
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
你好,就是在22年12月末以前變更的,就是填寫變更以后的。
但是我稅務(wù)備案的信息還沒有變更,有影響嗎
老師,稅務(wù)局備案的投資方信息還沒有變更,有影響嗎
現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了。稅務(wù)局那邊需要變更為新的。
那您趕緊去變更價,如果你匯算清繳,要是填寫錯了也可以更正。
我現(xiàn)在是因為數(shù)據(jù)有問題在更正申報,那投資方我就填變更后的,然后稅務(wù)局備案信息盡快也變更了
你好 是的是這樣? 對的 變更 就可以了
稅務(wù)這邊如果不變更有啥影響呢,會罰款啥的嗎
你好,這個一般會有罰款的,要是去年的話,今年4月份開始以后就會自動同步信息了。