同學你好 這個不用填寫
;老師,我公司是小規模納稅人企業,季度銷售額未超過30萬,開具1%普通發票,享受免征,請問老師要不要在增值稅附表減免稅明細表填寫免征2%的數據啊?一填的話就是負數了哦
老師我們是小規模納稅人,這個季度沒超過30萬增值稅沒交,減免稅明細表需要填寫嗎
老師您好 小規模季度小于30萬 申報表里的減免稅明細表和附列表還需要填嗎
老師我是小規模的上個季度開具了普票未超過30萬,附列資料一和減免稅明細表我需要填嗎
老師,小規模納稅人,季度沒超過30萬,開的都是1%的普票,報稅時增值稅減免稅申報明細表需要填寫嗎?
想問一下這種怎么做賬
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發放12月份工資,發現少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調整表格,賬載金額,應付金額,稅收金額,各填多少,需要調整嗎?
郭老師,員工旅游的費用,要申報個稅嗎
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會囤貨導致進項大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,這會產生稅務風險?
老師,現金流量表里,最后一行增加額,等于資產負債表里貨幣資金期末減掉期初嗎?
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
那老師印花稅按合同來繳納的話,是按不含稅金額來繳納,還是按含稅金額來交
合同上如果有含稅和不含稅那就按不含稅來
嗯,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝