你好,嚴格來說是不行。
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
那這個固定資產怎么辦呢
你好你要補之前的折舊才是正規的操作,但是如果做外賬的話,確實是會比較麻煩。
老師您的意思是把去年應提的折舊在這個月一次性的補提上對嗎
你好,是的,就是這個意思。
按正常的計提折舊做分錄,只不過數據是去年全年應提的折舊數,對吧,其它的都不用管
對,大體上就是這樣。
為什么是大體上,還有什么需要注意的,老師
你好,主要就是去年的要做以前年度損益調整。
我們用小企業會計準則,沒有這個科目
你好你去參加中級考試的初級考試你就知道,實際上沒有說《小企業會計準則》用這個科目。不是這個準則又用那個科目,都是用一個。
沒聽懂您的意思
你好,我的意思是都是用以前年度損益調整這個科目。你如果沒有,你就添加進去。
好吧,謝謝
你好,不用客氣的了。