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老師 你幫我看下 我們公司買車 一共付了348507.2,然后這是給我們開的發票 付款和開的發票金額差一個代收的車船稅385 這個385金額應該怎么做分錄 然后老師這3張發票怎么做分錄呢 麻煩幫我寫下 謝謝

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老師 你幫我看下 我們公司買車 一共付了348507.2,然后這是給我們開的發票 付款和開的發票金額差一個代收的車船稅385     這個385金額應該怎么做分錄      然后老師這3張發票怎么做分錄呢 麻煩幫我寫下 謝謝
2023-07-11 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-11 16:08

你好,車船稅作為稅金及附加里面去,謝謝

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快賬用戶4585 追問 2023-07-11 16:11

好的,老師,這3張發票分錄也寫下,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-07-11 16:13

你好 第一張作為固定資產 第二張作為:稅務及附加; 第三張作為:管理費用

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快賬用戶4585 追問 2023-07-11 16:14

具體分錄可以寫下嗎,麻煩了

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齊紅老師 解答 2023-07-11 16:16

借:固定資產 借:應交稅費 貸:銀行存款或者應付賬款

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好車輛的發票借固定資產貸,銀行存款。 然后保險費的是借管理費用,保險費貸,銀行存款。 全稅是按照備注欄的金額借稅金及附加貸應交稅費車船稅。 借應交稅費,車船稅貸,銀行存款。
2023-07-12
你好,車船稅作為稅金及附加里面去,謝謝
2023-07-11
借:稅金及附加 貸:應交稅費-車船稅
2023-07-11
您好,借:管理費用-保險費 833.88 應交稅費-應交增值稅-進項稅額50.03 稅金及附加 400 貸:銀行存款 1283.91
2020-12-24
同學你好 借銀行 貸主營業務收入 貸其他業務收入 貸銷項
2020-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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