累計折舊等都要填寫的呀
老師請問固定資產不好增加二級科目嗎?請問圖二這樣寫對嗎? 我這個在建工程轉入固定資產對嗎?要不要自己寫憑證?軟件上錄入固定資產怎么操作呢?原值是不含稅價嗎?期初累計折舊怎么填?這就鎖定什么意思,要不要勾選?入賬科目怎么選呢?
老師,今年有優惠政策,當年購入的固定資產,不超過500萬,可以一次性扣除,計入制造費用嗎?外賬這樣做有沒有什么風險?老師可以給點建議嗎?我們公司上個月買了臺筆記本電腦,我是一次性扣除,還是按往期一樣,慢慢計提折舊更好?
老師,我這邊有個固定資產不超過500萬,一次性攤銷,請問這樣填寫正確嗎?只要填寫原值,別的都不用填寫嗎?但是風險提示這是什么意思?
老師您好,我現在在做企業所得稅匯算清繳。當年購進固定資產500萬元以下可以一次性扣除。我在a105080表上填寫的。在所有固定資產那邊填寫,現在有這樣的風險提示,我是不是地方填寫不對呢?
老師,低于500萬元的固定資產假如我正常按月折舊,那不就是正常扣除了嗎?但根據匯算清繳折舊報表填寫的話會有調減,然后明年再調增。就是假如我去年11月購進一輛150萬的車,那么如果不設殘值這輛車去年的折舊金額只有3.12萬,匯算清繳報表填寫的話會體現146.88的調整,然后明年需要調增37.5萬,一定要這么做才符合規定嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,空白地方都填寫原值的金額嗎?
你看提示的 按照提示的來 填寫你一次性折舊的金額
老師,這提示本列填報資產按照稅法一般規定計算一個月折舊,請問這是什么意思?這些數據該怎么填寫呢
是的 這列填寫一個月的折舊金額
老師,這樣填寫了為什么還是這個提示?
同學你好 第一個和第二個的金額都應該是三十多萬多那個
老師,第一列和第二列都是寫的30幾萬的,可還是這提示
老師,第三列和第四列應該寫什么?
你看提示的第一點和第二點 要一致