你好,轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要正常交稅了,你對應(yīng)的這個進(jìn)項就可以抵扣,你把之前的退稅勾選在電子稅務(wù)局里面申請退回,然后你再選擇抵扣股權(quán)。
老師,收到當(dāng)月開具的出口退稅進(jìn)貨發(fā)票并確認(rèn)勾選了,出口退稅申報發(fā)現(xiàn)對方單位開錯,對方當(dāng)月已開具紅字發(fā)票,納稅申報要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,目前收入已確認(rèn)并已申報,進(jìn)項發(fā)票8月份已收到,已做了退稅勾選,單證備案資料已準(zhǔn)備好,請問接下來我應(yīng)該怎么申請退稅呢
貨物去年已經(jīng)出口,也已經(jīng)報關(guān),有報關(guān)單,已經(jīng)確認(rèn)收入。申報出口退稅了。今年又收到剩余5%的部分質(zhì)保金,這個要怎么做分錄,怎么入賬。
去年報關(guān)出口,已確認(rèn)未開票出口收入,今年申請出口退稅,相應(yīng)的進(jìn)項已做退稅勾選,但是稅局認(rèn)定不能退了,之前確認(rèn)的收入也要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,請問我要怎么申報納稅呢
老師,出口型企業(yè),樣品不做退稅處理,內(nèi)貿(mào)申報未開票收入,其中7月份一單,8月份出口有報關(guān)單,需要退稅,但是7月我已經(jīng)申報未開票收入了,內(nèi)貿(mào)的,這個是不是更正7月申報,8月重新確認(rèn)收入做退稅,謝謝
老師,有一家公司 報工資的時候 漏報了幾個臨時工的工資 期中有三個是1000塊錢的 已經(jīng)產(chǎn)生個稅了 現(xiàn)在可以更正申報嗎
這個是企業(yè)所得稅0.03是什么
紙質(zhì)普通發(fā)票,開了紅字要拍照驗舊嗎
歐老師接一下我的問題,其他老師勿接
請問老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)申報,108投資總額填認(rèn)繳金額還是實繳金額,還是其他金額
買賣合同印花稅滯納金怎么計算?歐老師回答其他老師勿接
老師,那比如我們是土方建筑勞務(wù)分包方,我們開差額納稅發(fā)票,除了扣除分包款,還可以扣除我們自己員工的工資嗎?比如食堂,辦公室的
A公司欠款B公司200萬,B公司注銷了,B公司的掛賬可以轉(zhuǎn)移給股東個人嘛,需要準(zhǔn)備什么資料備查?
請問老師 個體能開3%的普票
老師,我前年考過了一門中級財管,去年過了一門經(jīng)濟(jì)法,今年不報考的話,去年考過的經(jīng)濟(jì)法會一直有效還是過了今年無論報考不報考都會失效了
你在選擇抵扣勾選。