你好!其實(shí)問題都不大,嚴(yán)格來說,是按暫估的
老師,①關(guān)于增值稅表,這個(gè)月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價(jià)稅合計(jì)額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價(jià)(不包含手續(xù)費(fèi)的那些金額),實(shí)際扣除額我填的和發(fā)生額一樣,這樣對(duì)不對(duì)?然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的金額),這樣對(duì)嗎? ②關(guān)于其他稅費(fèi)的印花稅,購銷合同里面的采購原材料,我們買的是有商業(yè)折扣2%的,但是我們并沒有享受折扣,因?yàn)槲覀冞€是到三十天后才付款,就沒有折扣了,那我們計(jì)提印花稅的時(shí)候購銷合同的金額還是按折扣后的不含稅價(jià)格嗎?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
老師,公司交納稅款(稅有很多,增值稅,教育附加,地方教育附加,城市維護(hù)建設(shè)稅,印花稅和企業(yè)所得稅) 昨天本來應(yīng)該是公司付的款,由于公款資金不足,暫時(shí)由老板娘個(gè)人付了這筆稅款。 老板娘先是轉(zhuǎn)給個(gè)人的,再由代繳的外賬公司的人幫我們公司繳納了稅款。 這筆賬完整的應(yīng)該怎么做呢?要先做一筆公司借款老板娘的稅款金額,然后再做繳納稅款的分錄嗎?老師這個(gè)應(yīng)該怎么做每一筆分錄呢?可不可以給我一條一條的屢一下呢?
3.制造業(yè)企業(yè)成本計(jì)算的基本方法是(。A.品種法B.分批法C.分步法D.分類法4.資產(chǎn)賬面價(jià)值大于資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),產(chǎn)生的差異是(。A.應(yīng)納稅暫時(shí)性差異B.可抵扣暫時(shí)性差異¢遞延所得稅資產(chǎn)D.遞延所得稅資產(chǎn)5.下列不計(jì)入稅金及附加的稅費(fèi)是()。A.書立采購合同支付的印花稅B.應(yīng)交教育費(fèi)附加C.取得士地使用權(quán)繳納的契稅D.煤礦開采繳納的資源稅6.下列不能在企業(yè)所得稅前扣除的費(fèi)用是(。A.發(fā)生自然災(zāi)害凈損失B.按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)C.企業(yè)向員工發(fā)放的高溫補(bǔ)貼D.支付的稅收滯納金
運(yùn)輸企業(yè)去加油站、加氣站加的柴油、天然氣,有的當(dāng)月不能及時(shí)開發(fā)票,先暫估轉(zhuǎn)入成本,交納印花稅時(shí)是依據(jù)發(fā)票的不含稅金額交納印花稅,還是依據(jù)暫估的金額交納印花稅?
財(cái)務(wù)報(bào)表及附注,這個(gè)附注是公司自己做的嗎
老師請(qǐng)問,營業(yè)總收入包括營業(yè)外收入嗎
請(qǐng)問酒店餐飲部采購的半成品,記入什么科目,牛奶,菜,調(diào)料,肉
你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,這題承攬的報(bào)酬應(yīng)該是多少的?
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發(fā)票可以嗎
老板讓算某個(gè)客戶的回款率,怎么計(jì)算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費(fèi)貸現(xiàn)金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對(duì)以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
哦,就是按照計(jì)入成本的金額
你好!是的。是這樣才對(duì)