借:預付賬款
貸:銀行存款
老師,我想問一下,先預付保險費等其他款項,發票沒拿來的,掛 什么科目好呀。
請問老師 我們買了對方的東西 貨款已付 發票也拿到了 怎么掛往來
老師,就是這邊我們去年買茅臺酒和茶葉對方一直不開票給我們,然后 我們賬上預付賬款又掛有64880元,審計發詢證函,他們回復不符,就是沒有把發票拿回來,相當于就是我們買了酒茶葉沒發票,審計喊我們處理為業務招待費,入庫出庫處理,這個沒得發票怎樣處理,才能把預付賬款上面不掛他們賬呀,
老師,我購入茶葉,款已經支付了,貨也到了,發票還沒到,這樣要怎么寫分錄
老師你好,請問購買茶葉和酒的發票可以入賬嗎?可以的話計入什么科目?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎