您好, 這個是需要填寫的
老師,我想問下,我財務利潤報表2020年最后一人季度總利潤是盈利的,但我上年度是虧損的,如果彌補上年度的虧損是不用交所得稅的,那我這個季度需要計提所得稅不?
請問季度財務報表中的利潤表,所得稅是否要填上去呢?比如我現在申報第三季度的財務報表,那么第三季度的所得稅要不要在利潤表中體現再申報?
老師好,請問上年度虧損,23年度二季度盈利,季度財務報表申報表利潤表上所得稅金額要不要填上去,還是不要填的
四季度盈利,年度是虧損。申報四季度所得稅時未產生所得稅,賬上是否需計提。財務報表上是否要體現。
老師,一季度利潤表是盈利的,匯算清繳23年度企業是盈利,但彌補以前年度虧損,所以不需要繳納所得稅,我的疑問:一季度財務報表是盈利,我需要繳納所得稅嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
好。續請問那季度所得稅申報是彌補虧損的,不需要交稅的,對不
對,沒錯的,就是這樣
利潤總額10000元,所得稅交500元,計算對不
對的 小微企業就是這么算的
好的,謝謝老師
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好的。還有一處不清楚,一季度虧損,二季度本季欄內利潤總額12000元,本年累計欄內利潤總額10000元,請問本季欄內所得稅金額為不要填的吧,只能填在累計欄內,對吧
對的,就是這樣的呢
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評