你好,學(xué)員,你的理解是對的
制造業(yè)成本核算的問題,領(lǐng)料做會(huì)計(jì)分錄,借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品,貸原材料。生產(chǎn)入庫,借庫存商品A產(chǎn)品,貸生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品,如果當(dāng)月領(lǐng)去的原材料全部損耗掉了,是要全部結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品成本的,如果還沒有損耗,存在在產(chǎn)品,生產(chǎn)成本就有余額。怎么知道領(lǐng)去的原材料是損耗掉了,還是存在在產(chǎn)品呢?
?老師你好, 對于制造企業(yè)已經(jīng)一年沒有生產(chǎn)了,但是每月會(huì)有折舊產(chǎn)生的制造費(fèi)用, 把這部分制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本后, 對于生產(chǎn)成本里的余額還用處理嗎?因?yàn)闆]用庫存商品也轉(zhuǎn)不到主營業(yè)務(wù)成本里去
起初建賬的時(shí)候有的產(chǎn)品,期初沒有錄,結(jié)賬以后做的是其他入庫。導(dǎo)致生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本進(jìn)銷存結(jié)賬以后,出現(xiàn)貸方余額,在總賬那里錄入憑證借生產(chǎn)成本,基本生產(chǎn)成本貸庫存商品的庫存商品在總賬那里由于用了,進(jìn)銷存是不能用的,那該怎么弄?
老師,1-4月的制造費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本312615.71元,5月份開始完工產(chǎn)品入庫(前期無庫存),入庫數(shù)量是1630,5月份的生產(chǎn)成本是87068.27,做分錄:借庫存商品87068.27 貸:生產(chǎn)成本87068.27 對嗎? 另1-4月的生產(chǎn)成本312615.71元就放在生產(chǎn)成本余額里嗎?怎么轉(zhuǎn)成庫存商品?
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進(jìn)貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子,要進(jìn)貨原料加工生產(chǎn),變成庫存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品,有出庫重量,這個(gè)賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本
老師這個(gè)是什么意思?
外貿(mào)公司,給國外的客戶開發(fā)票,訂單金額10000美金,開發(fā)票的時(shí)候按照哪天的匯率開
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人,平時(shí)是帶銷眼鏡。就是對方發(fā)過來一些眼鏡,我們給賣完以后把錢匯給對方,對方再給我們開一個(gè)總的發(fā)票,只寫上眼鏡多少個(gè)多少錢?請問這種我們做賬該如何?一開始經(jīng)理沒說清楚,我都按庫存商品進(jìn)了眼鏡,直接就是銷售了結(jié)算成本,實(shí)際上業(yè)務(wù)好像不對,我們在所得稅產(chǎn)生了很多,除了人員工資費(fèi)用,也沒有什么其他的費(fèi)用
老師,個(gè)體戶收到的發(fā)票,稅率不相同 計(jì)成本的時(shí)候,直接填價(jià),還是價(jià)+稅呀?個(gè)體戶,成本票不夠,在填經(jīng)營所得的時(shí),可以按做賬實(shí)際填,還是必須按收到的成本票填?
負(fù)債表存貨一欄是負(fù)?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時(shí)分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規(guī)模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個(gè)人獨(dú)資有限公司賬上轉(zhuǎn)款個(gè)法人的往來款可以做什么科目?
老師,7月份成立的公司,年底都需要做什么?用的是咱們學(xué)堂的記賬軟件。