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起初建賬的時候有的產品,期初沒有錄,結賬以后做的是其他入庫。導致生產成本基本生產成本進銷存結賬以后,出現貸方余額,在總賬那里錄入憑證借生產成本,基本生產成本貸庫存商品的庫存商品在總賬那里由于用了,進銷存是不能用的,那該怎么弄?
老師好,剛接手的一家生產企業關于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進貨的成本-庫存剩下原料=本期發生的成本就將這些發生的成本轉入生產成本,到了月末就將生產成本結轉到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產企業,生產超環保塑料袋子,要進貨原料加工生產,變成庫存商品,這種企業可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規格的產品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結轉庫存商品成本
完工入庫 借:庫存商品 貸:生產成本,生產成本結轉為庫存商品,這是在總賬模塊里編制的憑證,如果運用供銷存模塊,怎么做生產成本結轉庫存商品的這個操作,大概操作流程說一下
借:庫存商品 貸:生產成本,生產成本結轉為庫存商品,這是在總賬模塊里編制的憑證,如果運用供銷存模塊,怎么做生產成本結轉庫存商品的這個操作,操作具體流程說一下,謝謝!
產品由原材料與制造費用一起進入到庫存商品,我是2條線思路做賬的,我想問下,制造費用我全部結轉到生產成本,后期我結轉銷售成本后,沒有半成品但是生產成本的借方還有余額,這種情況,我是否可以理解成生產成本的借方余額就是月末庫存數量里面庫存商品的組成部分。生產成本借方有余額是對的
老師,我們是小規模納稅人,有些沒有成本發票,匯算清繳的時候需要調增嗎
老師我想問一下小規模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個開通需要什么手續
你好,我公司這個月開具了一張出口發票,開具了發現有一個商品的稅收編碼和進項發票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發票可以嗎?會不會觸犯稅務預警?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎