你好,未開具發票一欄填寫負數
老師,您好,我8月份收入的,收入有一部分沒有開發票 報8月份報稅的時候就報在未開票里了 然后9月份我給開的發票 其實這個稅在8月份就已經交了 那這個情況 我怎么處理呢
老師 公戶收到的款對方客戶是個人沒要票,我申報的時候報了無票收入。 在后來的月份他又要發票了,那我開給他又要申報一次收入。這不是重復了嗎 該怎么處理
我有一個發票對方給我們開錯了,發票當時沒入賬但我已經抵扣了,現在對方把那個發票作廢了,開了紅字發票,又重開開了一個正確的藍字發票,這樣我報稅的時候要進項稅額轉出,我賬上的話是借:應交稅費-進項稅額轉出貸:應交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉出借方有余額,我要是平的話貸進項稅額轉出,我借方應該是什么科目?
郭老師,你好!我們去年給一家公司開了30萬普通發票一直未寄出,然后4月份對方說不需要了,我們就4月份就開了負數發票,那這個月報稅的時候,一直提示開具其他發票欄數據異常,因為是負數。對于這種情況應該怎么操作呢
供應商給的費用在3月轉給我們了,當月沒開發票,但是我做了未開票收入,報稅的時候也在未開票那邊報了稅,6月對方又要開票,開給對方了,這樣報稅的時候就顯示開過的稅額了,這個就會重復申報,這種情況怎么操作呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎