您好, 可以先暫估成本
老師你好 我想問一下如果當月銷項稅額多于進項發(fā)票多了很多,本來預計繳納8000的稅,現(xiàn)在多了4萬的稅額,怎么辦,有沒有什么辦法可以減少
如果當月開增值稅發(fā)票開的多了,進項不夠,差很多,有沒有什么合理的辦法可以少交稅?
老師,我們公司是貿(mào)易型企業(yè),上個月開了票出去,但是沒有進項票及時進來導致沒有可抵扣的進項票,現(xiàn)在申報稅要交很多,請問有什么辦法補救嗎
上個月開的發(fā)票多了。上個月沒有進項要交很多稅,這個有沒有什么辦法處理?
老師,一般納稅人,這個月開了大量的票,之前留抵的很少,下個月需要繳納很多增值稅,部分進項這個月開不過來了,老板說下個月要交的太多了,有沒有辦法可以暫時先少交點?
這個消費稅征收管理的納稅義務發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)在增值稅就要交啊
什么辦法少交增值稅,
這個增值稅是沒辦法的,有進項才可以的