你好!借管理費用-通訊費 貸銀行存款
老師,我9月的電費因為沒有收到發(fā)票分錄是借管理費用貸銀行存款,這個月收到專用發(fā)票了怎么寫分錄。謝謝
老師 好,收到一張電信的銷項負數(shù)的發(fā)票,請問分錄怎樣做?上個月收到發(fā)票時記賬的分錄是: 借:管理費用—通訊費 1305 貸:其他應付款—電信 1305 請問現(xiàn)在分錄怎樣做啊?謝謝。
老師你好!銀行付款支付了材料運費收到了普通發(fā)票,會計分錄應該怎么做,謝謝!
老師好!借:其他應收款,貸:銀行存款,轉入其他應付款,會計分錄怎么寫?借:應付賬款,貸:銀行存款,轉入其他應付款,會計分錄怎么寫?謝謝!
老師好!請問通訊費的會計分錄怎么寫,銀行存款支付,也收到了發(fā)票,謝謝!
老師報送財務報表不用填現(xiàn)金流量表也可以是吧
老師就是年報現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額沒填上現(xiàn)在改正了那所得稅年報表還有更正嗎好像沒什么影響
老師年報財務報表現(xiàn)金流量表有個期初現(xiàn)金余額沒填上但是年報報完了改一下財務報表的現(xiàn)金流量表還用改年報嗎
自己在單一窗口下載報關單無海關蓋章,可以打印出來作為退稅資料交到稅務局嗎?
你好老師,我是一家汽車貿易公司,銷售林肯品牌汽車,認定了超豪華小汽車消費稅,這個是銷售一百萬以上的車需要交稅嗎,豪華怎么定義呢,
虛列工資后,補救措施有哪些
公司收到銀行結息,是計入財務費用-利息費用,還是財務費用-利息收入呢
這個黃的標記是什么意思,
老師,就是商品入庫的蘋果是1200kg,但是只賣出去了1195kg,另外的5kg壞了。這種怎么做分錄呢
老師,賬在這個月做到未分配科目,現(xiàn)在更正了21和22年度的報表假如需要交企稅,請問今年的的財務報表年報根據(jù)去年第幾季度填寫正確嗎