您好,是的,就是你說的這樣的
老師,月末我只到結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步就結(jié)賬了,沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。而是到年末才一次性把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤這樣可以嗎?
老師,年底把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的是期末余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎請看附件,是借:利潤分配9710068.24貸:本年利潤9710068.24嗎
老師好,本年利潤期末余額在借方1000,年底結(jié)轉(zhuǎn)時的分錄是借 利潤分配一未分配利潤1000 貸 本年利潤1000 還是 借 本年利潤-1000 貸 利潤分配一未分配利潤 -1000呢
本年利潤本期發(fā)生額是-100期末余額是100結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時借本年利潤貸利潤分配未分配利潤嗎
老師 凈利潤年末是負數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是這樣的嗎 借 利潤分配—未分配利潤 貸 本年利潤
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來,甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內(nèi)賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
同一張藍字發(fā)票上,可以開正數(shù)和負數(shù)嗎
老師流動資產(chǎn)期末和年初余額有勾稽關(guān)系嗎 這個的
老師,那外賬主營業(yè)務(wù)成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應(yīng)成本二級明細,太費勁了,
老師流動資產(chǎn)期末和年初余額有勾稽關(guān)系嗎
本年利潤是所有者權(quán)益,照理來說借減貸增,結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤本年利潤應(yīng)該增加的,怎么在借方呢
老師,那外賬主營業(yè)務(wù)成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應(yīng)成本二級明細,太費勁了,成本可以按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎,需要付原始憑證嗎
老師,我們公司是新參保單位,養(yǎng)老工傷失業(yè)買在這個月。這個月扣的是4月失業(yè)保險費,下個月發(fā)4月工資時從工資里扣除個人失業(yè)保險部分。請問個人部分的社保做賬的時候是計入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?
如果一個商品有退貨,可以在藍票上開負數(shù)嗎
重慶最新電子稅務(wù)局申報表導出: 1稅務(wù)局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導出; 2以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里導出呢,找不到地方 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導出呢
老師,看下我寫的,沒寫錯吧
是的,就是這樣寫的