職工食堂收費(fèi)受這個(gè)意思嗎
我想問(wèn)一下,就是我們公司的食堂職工吃飯的時(shí)候。就是充餐卡的時(shí)候充100,卡里有200,其中100是公司給的福利。我們這個(gè)公司和食堂賬是分著的。遇到這種充值的這種賬務(wù)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
我想問(wèn)一下,就是我們公司的食堂職工吃飯的時(shí)候。就是充餐卡的時(shí)候充100,卡里有200,其中100是公司給的福利。我們這個(gè)公司和食堂賬是分著的。遇到這種充值的這種賬務(wù)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師 酒店的充值卡收到款項(xiàng)時(shí)分錄怎么做? 比如充1000送200,那卡里是有1200元 還有客戶消費(fèi)使用充值卡時(shí)的分錄又怎么做呢?贈(zèng)送的200元實(shí)際不是營(yíng)收呢,這樣的話那怎么處理分錄呢?
老師,收到員工飯卡充值收據(jù)怎么做分錄呢?看別人做賬的時(shí)候還寫(xiě)了銷項(xiàng)稅,這個(gè)是怎么計(jì)算出來(lái)的呢
老師好,我們是電影院的會(huì)員卡充值,比如充1000但是沒(méi)消費(fèi),客人要求開(kāi)票1000 那對(duì)我們來(lái)說(shuō)這個(gè)錢還不能算收入呀?要會(huì)員卡消費(fèi)的時(shí)候才算收入,這樣的話 我這個(gè)憑證怎么做才好呢?發(fā)票開(kāi)出去了。我們是小規(guī)模納稅人
如果差額征收對(duì)外開(kāi)的是一般計(jì)稅的稅率可以抵扣,簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率不能抵扣老師,越聽(tīng)越糊涂,比如勞務(wù)公司和甲方簽的是9個(gè)專票,然后勞務(wù)公司選擇差額征收,全額開(kāi)票,按9個(gè)點(diǎn)開(kāi),難道取得的分包發(fā)票還可以抵扣嗎
老師,收到的培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票,做賬的時(shí)候入得是管理費(fèi)用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經(jīng)費(fèi),這個(gè)要申報(bào)個(gè)稅么?
老師對(duì)方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發(fā)票上,怎么開(kāi)數(shù)電專票
給公司商的年度返利應(yīng)該怎么在發(fā)票上提現(xiàn)
非金屬礦物制品*金剛石樹(shù)脂磨片在開(kāi)票系統(tǒng)里面分類編碼是多少
老師,招標(biāo)的時(shí)候商務(wù)部分要求原廠服務(wù)授權(quán),指定服務(wù)器廠商為曙光,網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)制造商銳捷,這個(gè)屬于限制性條款或者內(nèi)定嗎
老師你好:我們是地產(chǎn)公司,公司有兩年不發(fā)工資,員工工資都以工資抵房款,前任會(huì)計(jì)已離職,都是稅前工資抵房款,且未個(gè)稅申報(bào),請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在以年收入—減除費(fèi)用—專項(xiàng)扣除—專項(xiàng)附加扣除等扣除項(xiàng),按年收入個(gè)稅稅率計(jì)算個(gè)稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現(xiàn)金流量表還需要填這筆嗎
請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)交接,對(duì)方只交接到8年,再前面的沒(méi)有了,后面我會(huì)有責(zé)任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
那你們單位是有利潤(rùn)的嗎?
?對(duì)的職工食堂收費(fèi),我們是制造業(yè),這個(gè)利潤(rùn)是指食堂利潤(rùn)嗎
對(duì)的,是的,你看一下你食堂有利潤(rùn)嗎?如果沒(méi)有的話,你充值的時(shí)候借銀行放款代替的應(yīng)付款,你買菜的支出再?zèng)_這個(gè)其他應(yīng)付款,剩下的差額如果是你們單位承擔(dān)再做福利費(fèi)。
我看上一任會(huì)計(jì)的賬,還有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,這個(gè)是什么意思呢
好,就是他確認(rèn)了收入,你食堂支出是一成本收到的多收入。
老師我現(xiàn)在只收到了收據(jù)那怎么做賬呢
我上面寫(xiě)的那種方法