以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目
以前年度損益調(diào)整月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,以前年度損益調(diào)整月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
老師 月末以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您好!審計(jì)進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整,分錄為借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整,月末以前年度損益調(diào)整科目在貸方,需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)是分錄怎么做呢?
以前年度損益調(diào)整怎么結(jié)轉(zhuǎn),1月做的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過(guò)pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。老板說(shuō)是他們代銷我們的商品,貨款就是我們公司的。但是月底他們也會(huì)催收這些門店商家給我們打款,老板說(shuō)這個(gè)打款后期是會(huì)退給他們的,只是算保證金,我們給他們的利潤(rùn)就是算代銷手續(xù)費(fèi)。問題是有時(shí)候他們賣的貨款刷到我們公司,有的會(huì)退回去,有的做預(yù)收款。而且老板的媽媽說(shuō)就是正常銷售給門店商家,他們賣多少跟我們沒關(guān)系,我們公司才是代銷廠家貨拿代理費(fèi)。我就不知道為什么說(shuō)法不一樣。因?yàn)槭谴N還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額,結(jié)轉(zhuǎn)成本又不是我們公司的東西了,到時(shí)候久了庫(kù)存會(huì)對(duì)不上,我害怕出問題。
公司沒有出納,所以平時(shí)日常開支都是法人個(gè)人墊付,去年到今年墊付的金額接近300萬(wàn),不知道這個(gè)其他應(yīng)付款法人墊付的資金有沒有風(fēng)險(xiǎn)?公賬有錢需要及時(shí)償還嗎?
商品小樣入了庫(kù)存商品,現(xiàn)在當(dāng)做試用裝拿去贈(zèng)送給客戶,怎么做賬?
財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入,納稅調(diào)整明細(xì)表這張表是不是報(bào)需要填寫,沒有找到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目
老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得1至12月份的有利潤(rùn),為什么年報(bào)上虧損了呢,
老師,對(duì)方開了專票能換普票嗎?
老師好,有一個(gè)帳我實(shí)在是理不清頭緒,還麻煩幫忙指點(diǎn)一下,公司現(xiàn)在的情況是有一個(gè)股東要退股撤資,現(xiàn)在在清算費(fèi)用,公司業(yè)務(wù)層面的帳是清晰的,我現(xiàn)在有兩個(gè)方面不知道如何算,一個(gè)是現(xiàn)在辦公室的裝修費(fèi)用,還有一個(gè)是公司的辦公家具這些,關(guān)于裝修費(fèi)用,之前是說(shuō)一起承擔(dān),(兩家公司,另一個(gè)股東自己還有一家公司)一人一半,現(xiàn)在我們搬離這個(gè)辦公室,所以他說(shuō)這個(gè)裝修費(fèi)用就全部他們公司承擔(dān),目前這些費(fèi)用我們公司已經(jīng)支付了,我找他們報(bào)銷,他們說(shuō)直接從投資款里面扣,這樣是否可以呢?還有公司的錢買的辦公家具這些,應(yīng)如何算費(fèi)用呢?是誰(shuí)用就補(bǔ)貼相應(yīng)比例的錢給另外股東嗎?
老師,個(gè)稅上以前的人員信息都沒了,增減員都不見了,有什么辦法能恢復(fù)嗎?
您好老師,我們公司生產(chǎn)出口商品,也做內(nèi)銷,出口商品的成本發(fā)票進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)在申請(qǐng)退稅需要轉(zhuǎn)出嗎
加工廠怎么建財(cái)務(wù)體系