您好,對(duì)的,是這個(gè)意思的
你好,請(qǐng)問一下:我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購(gòu)買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請(qǐng)問:如果4月15日以前開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?麻煩說具體一點(diǎn),謝謝
例如:我開了兩張2袋大米的發(fā)票,一共是4袋大米,退貨3袋,請(qǐng)問我可以選擇其中一張開具信息表,開3袋負(fù)數(shù)嗎?謝謝
全電發(fā)票,租金發(fā)票的開具,有實(shí)操開具過的老師,麻煩回答一下,謝謝! 1、設(shè)置稅收編碼的時(shí)候,需要選擇單位,我選的月。請(qǐng)問這個(gè)和發(fā)票掛鉤嗎,如果掛鉤,我從發(fā)票上也看不出來選的月還是天呢,麻煩仔細(xì)看看發(fā)票再回復(fù),感謝感謝。 2、發(fā)票數(shù)量那里是寫面積的大小對(duì)不 3、如果發(fā)票數(shù)量是寫面積大小,那就是固定不變的,對(duì)不,那么,如果我是4個(gè)月租金加一起開,那么:總金額?面積=單價(jià),,那么單價(jià)是不是每次開票都可以變的呢。還是說單價(jià)是每月單價(jià),也是固定不可變的
中國(guó)A公司出售一批初級(jí)產(chǎn)品C514,6月27日發(fā)傳真給荷蘭B公司:200噸,每噸920美元,不可撤銷信用證付款,立即裝船,謂即復(fù),·7月2日荷方回復(fù)傳真:“C514,200噸,我最后買主開始表示確實(shí)的興趣,恐怕談判時(shí)間較長(zhǎng),請(qǐng)求延長(zhǎng)實(shí)盤有效期10天,如有可能請(qǐng)?jiān)黾訑?shù)量,降低報(bào)價(jià),請(qǐng)復(fù)。問候。”7月3日中方傳真:“C514數(shù)量可增至300噸,最優(yōu)惠價(jià)為900美元CIF雁特丹,有效期延至7月15日,請(qǐng)盡快回復(fù)。”7月13日荷方傳真:“C514我接受300噸,每噸900美元CIF鹿特丹,不可搬銷即期信用證付款,按裝船凈重計(jì)算。除提供通常裝船單據(jù)外,需提供衛(wèi)生檢證明書、產(chǎn)地證、磅碼單(以中國(guó)口岸裝船重置為基礎(chǔ))需提供良好適合海洋運(yùn)輸?shù)拇b,”請(qǐng)問:①A、B的合同成立了嗎?②合同的內(nèi)容是什么?③如果在7月12日,由于巴西發(fā)生嚴(yán)重的涼災(zāi),種植園大量疏產(chǎn),導(dǎo)致C514價(jià)格飛漲、中方當(dāng)即發(fā)出傳真,“十分抱歉,由于世界市場(chǎng)的變化,雙方已無法提供7月3日傳真中的貨物,因此我方謂求雕鑰發(fā)價(jià)。致良好問慣。”調(diào)問中方的做法妥當(dāng)嗎?為什么?④如果接到7月13日荷方來電后,確實(shí)由于市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致履
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額