你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)嗎??
T3的余額表未分配利潤年初數(shù)為什么與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初數(shù)對(duì)不上
未分配明細(xì)賬余額和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤上的數(shù)對(duì)不上,這是怎么回事?
資產(chǎn)負(fù)債表上的,未分配利潤的期末余額和利潤表上的,利潤總額有什么關(guān)系么?數(shù)據(jù)應(yīng)該相等么?
老師,利潤表里未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤對(duì)不上是什么原因,已經(jīng)把期初數(shù)算上了
為什么資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤數(shù)和明細(xì)賬里面的未分配利潤的余額對(duì)不上?是什么原因?相差的數(shù)據(jù)應(yīng)該在哪反應(yīng)呢?
老師:請(qǐng)問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一下年終獎(jiǎng)25萬要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費(fèi),過路費(fèi)維修費(fèi)這些想在公司報(bào)銷可以嗎?前提是什么?
這是今年的調(diào)整,但把資產(chǎn)負(fù)債表和明細(xì)賬上的余額相減了也對(duì)不上啊
你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng),那關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整
本年利潤期初數(shù)是指明細(xì)賬上的期初數(shù)是吧?明細(xì)賬上的期初數(shù)是17606012.82 按你發(fā)我的公式計(jì)算了還是對(duì)不上,上表有利潤表的凈利潤數(shù) 老師幫忙計(jì)算下
你好,沒有?本年利潤? 的期初數(shù),是未分配利潤的期初數(shù) 有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng),那關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整
是的,我計(jì)算了還是對(duì)不上,老師幫忙計(jì)算下謝謝
你好,對(duì)不上,就需要檢查是不是單位的數(shù)據(jù)出錯(cuò)了 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整
老師幫我看下我在匯算清繳前和在匯算清繳后對(duì)這個(gè)重復(fù)入賬的分錄的沖銷及結(jié)轉(zhuǎn)分錄正確嗎
另外這個(gè)公司:未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整 未分配利潤期末數(shù)和未分配利潤期初數(shù)是指資產(chǎn)負(fù)債表里面的,還是明細(xì)賬里面的啊
你好,對(duì)不上,就需要檢查是不是單位的數(shù)據(jù)出錯(cuò)了 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
老師幫我看下我在匯算清繳前和在匯算清繳后對(duì)這個(gè)重復(fù)入賬的分錄的沖銷及結(jié)轉(zhuǎn)分錄正確嗎 另外一個(gè)問題
不同問題,請(qǐng)重新發(fā)起提問,謝謝配合。